Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мы ООО УСН (д-р), организация "Х"(тоже усн) поставила нам комплектующие на 20 тыс., мы реализовали ей товары тоже на 20тыс., потом решили провести взаимозачет, только не могу понять правильно ли расходы отразились в кудир. У нас на складе лежали датчики, мы их реализовали "Х", после проведения взаимозачета, в кудир попали расходы: себестоимость датчиков одной строкой, и задолженность 20 тыс. руб. другой строкой, правильно ли это?
При взаимозачете проводки:
д 10,1 к 60,1 20000 поступление материалов
д62,01 к 90,1 20000 реализация товаров
д 60,01 к 62,01 20000 взаимозачет, документом корректировка долга
Спасибо.
22.02.2013, 12:37
mvf
Нет. Расход только один раз - стоимость датчиков (при условии оплаты этих датчиков поставщику).
22.02.2013, 12:38
Andyko
проводки правильные;
в доходах будет погашение долга поставщиком комплектующих
в расходах себестоимость проданного товара
комплектующие в расходы тоже пойдут, раз они получены и оплачены, если они не товары
22.02.2013, 12:49
Светик23
в доходах 20 тыс, а в расходах можно цифрами написать, а то я запуталась? 20 тыс или 15(себестоимость)?
22.02.2013, 12:52
mvf
20 комплектующие (если это МПЗ, а не товар) и себестоимость датчиков.
22.02.2013, 12:56
Светик23
20 тыс это комплектующие, т.е. получается в кудир правильно отразилось, 15 (себестоимость проданных датчиков), и 20 тыс стоимость комплектующих?