Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мы ООО УСН (д-р), организация "Х"(тоже усн) поставила нам комплектующие на 20 тыс., мы реализовали ей товары тоже на 20тыс., потом решили провести взаимозачет, только не могу понять правильно ли расходы отразились в кудир. У нас на складе лежали датчики, мы их реализовали "Х", после проведения взаимозачета, в кудир попали расходы: себестоимость датчиков одной строкой, и задолженность 20 тыс. руб. другой строкой, правильно ли это?
При взаимозачете проводки:
д 10,1 к 60,1 20000 поступление материалов
д62,01 к 90,1 20000 реализация товаров
д 60,01 к 62,01 20000 взаимозачет, документом корректировка долга
Спасибо.


