Помогите, пожалуйста, распутать мою проблему...
Я составляю декларацию по УСН за 2012 год, у нас ООО на 6%.
За полугодие и за девять месяцев был не верно рассчитан и, соответственно, уплачен авансовый платёж.
И я думаю
1. правильно ли я составила декларацию, указав в строках 040 и 050 первого раздела, начисленные правильно (!) суммы?
2. по году получился налог к уплате меньше, чем сумма фактически перечисленных авансовых платежей. На разницу между перечисленными ав. платежами и налогом за год, я могу написать заявление в инспекцию с просьбой на перенос в счёт будущих платежей?
Очень жду помощи!
Пожалуйста!
06.03.2013, 21:47
Над.К
1. Да
2. Да
06.03.2013, 21:48
Зета
1 правильно
2 можно и написать. Но обычно и так засчитывается переплата в счет будущих платежей
06.03.2013, 21:54
Аноним
Спасибо огромное Вам, Над.К и Зета, за успокоение моей души!))
Зета, я просто думаю, если я в след. раз не заплачу ав. платёж (при условии, что он не будет больше этой разницы) не начислят ли мне пени)
Наверное, это я лучше уточню в налоговой, когда пойду сдавать декларацию)
Ещё раз Большущее спасибо!
05.04.2013, 12:16
Alla S
Подскажите пожалуйста, в строках 030-050 указываются уплаченные авансовые платежи или суммы налога начисленные, даже если они не уплачивались.