Здравствуйте, Уважаемые клерки!
Помогите, пожалуйста, распутать мою проблему...
Я составляю декларацию по УСН за 2012 год, у нас ООО на 6%.
За полугодие и за девять месяцев был не верно рассчитан и, соответственно, уплачен авансовый платёж.
И я думаю
1. правильно ли я составила декларацию, указав в строках 040 и 050 первого раздела, начисленные правильно (!) суммы?
2. по году получился налог к уплате меньше, чем сумма фактически перечисленных авансовых платежей. На разницу между перечисленными ав. платежами и налогом за год, я могу написать заявление в инспекцию с просьбой на перенос в счёт будущих платежей?
Очень жду помощи!
Пожалуйста!

Ответить с цитированием