Добрый день.
Подскажите пожалуйста такая ситуация:
Получен товар в марте оприходован на склад , сч.ф на сумму 118 (в т.ч НДС 18)
У нас совмещение режимов ОСНО 60% ЕНВД 40%
НДС я должна предъявить к возмещению мартом соответственно на сумму 108=118*60%
т.е. у меня получится большая сумма к возмещению т.к. реализации нет, а потом в течении года начисляется НДС к уплате...
Фактически НДС к возмещению я не показала,
Как лучше это исправить? Пересдать и закамералится..?
06.06.2013, 22:33
saigak
т.е. у вас осталась не зачтенная сч-ф с марта?
Цитата:
Сообщение от Letter
Как лучше это исправить?
поставьте ее получение тем месяцем когда будет что зачитывать....
Цитата:
Сообщение от Letter
закамералится..?
камералятся ВСЕ поданные декларации, а не только уточненные и к зачету.