Добрый день.
Подскажите пожалуйста такая ситуация:
Получен товар в марте оприходован на склад , сч.ф на сумму 118 (в т.ч НДС 18)
У нас совмещение режимов ОСНО 60% ЕНВД 40%
НДС я должна предъявить к возмещению мартом соответственно на сумму 108=118*60%
т.е. у меня получится большая сумма к возмещению т.к. реализации нет, а потом в течении года начисляется НДС к уплате...
Фактически НДС к возмещению я не показала,
Как лучше это исправить? Пересдать и закамералится..?



Ответить с цитированием
