Как можно выставить счет-фактуру за прошлый период не затрагивая прошлого баланса
Уважаемые, форумчане, спецы по 1С. Помогите с таким вопросом.Обнаружили, что полгода 2012 не проводили реализацию по одному договору ни в бухучете, ни в налоговом учете. Как это все реализовать в 1с 8.2 бухгалтерия релиз самый последний обновленный недавно, буквально вчера.
Спецы на форуме посоветовали за прошлые период 2012, выставить счет-фактуру за 2012 за каждый квартал 3 и 4 с датами 2012 года, а провести в 2013 в бухучете 2013 как прибыль прошлых лет.
Насколько знаю, что счет-фактура выставляется на основании акта выполненных работ-это одновременно отражается и в бухучете и в налоговом, естественно летит баланс 2012, который сдан. Насколько пониманию, надо выставлять текущей датой акт за 2012 год, на основании его формировать счет-фактуру за прошлый период , дата текущая ,т.е 2013 год!, а потом заводить доп.лист книги продаж в 2012 поквартально, делать уточненки поквартально по НДС.
Или это можно реализовать на уровне налогового учета, сформировать только каким-то образом акт и счет-фактуру не затрагивая бух. учета, только налоговый, тогда прибыль полетит, сама налоговая декларация и все ОНА и ОНО.
Это все реально, а если это можно сделать, то как??:(