НДС с "+" курсовых разниц
Вопрос, возможно, детский. :o В поиске и указателе ничего не нашла похожего, а что нашла, не очень поняла. :o
В общем, у меня в конце квартала образовалась положительная курсовая разница от переоценки валютных счетов и продажи валюты (НДС поквартально по отгрузке) - 139 р. :wow: Чего мне с ней делать теперь? НДС начислять Д 91.2 К 68.2 ? И как это в 1С делать? Счет-фактуру рисовать? :hmm: Я, когда типовую делаю проводку, то у меня на 68.4 какое-то страшное сальдо вылезает после закрытия месяца. В общем, я окончательно запуталась. Как правильно нужно сделать и что именно? :(