Вопрос, возможно, детский.В поиске и указателе ничего не нашла похожего, а что нашла, не очень поняла.
![]()
В общем, у меня в конце квартала образовалась положительная курсовая разница от переоценки валютных счетов и продажи валюты (НДС поквартально по отгрузке) - 139 р.Чего мне с ней делать теперь? НДС начислять Д 91.2 К 68.2 ? И как это в 1С делать? Счет-фактуру рисовать?
Я, когда типовую делаю проводку, то у меня на 68.4 какое-то страшное сальдо вылезает после закрытия месяца. В общем, я окончательно запуталась. Как правильно нужно сделать и что именно?
![]()


В поиске и указателе ничего не нашла похожего, а что нашла, не очень поняла.
Чего мне с ней делать теперь? НДС начислять Д 91.2 К 68.2 ? И как это в 1С делать? Счет-фактуру рисовать?
Я, когда типовую делаю проводку, то у меня на 68.4 какое-то страшное сальдо вылезает после закрытия месяца. В общем, я окончательно запуталась. Как правильно нужно сделать и что именно?



