Уважаемые клерки! Внимательно прочла все, что есть по моему вопросу...но вопросы остались.Итак:
ООО (на ОСНО) заключило договор на НИОКР с бюджетной организацией
1) Нам перечислили деньги без НДС и мы, соответственно тоже не начисляем НДС (ст149 НК).Так?
2)Материалы мы покупаем для выполнения НИОКР с НДС, я могу этот НДС возместить из бюджета?
3)Веду раздельный учет затрат по осн.деятельности и НИОКР. Так?
4) У себя провожу это как простую реализацию услуг 62-90,90-68,90-10?
5)Начисляю налог на прибыль
Очень-очень надеюсь, что все проясниться..Я первый раз столкнулась с НИОКР и очень хочется не наделат ошибок..)
30.06.2005, 12:25
Аноним
Для полного покоя по поводу входящей сумму без ндс от бюджетной орг-ции надо запастись письмом от этой бюджетной орг-ции, что деньга бюджетная, поэтому нет и ндс, соссылкой на НК.
90-10 - нет такой корреспонденции.
10-51 купили материал
20-10 отпустили в производство
90-20 - закрыли счет в конце месяца
30.06.2005, 12:59
BorisG
Дробь, на самом деле то, что бюджетная организация перечислила деньги и не указала НДС, ни о чем не говорит.
Для выполнения требований п. 16 ст. 149 НК средства дложны быть соответствующего бюджета и должны быть включены в бюджетную роспись. Т.е. бюджетники должны Вас уведомить о целевом расходовании средств с указанием статьи расходов.
Поэтому...
1. Да.
2. Нет.
3. Да.
30.06.2005, 14:31
Ромашка
Ой, а у меня тоже НИОКР наклевывается..тоже впервые :(
Скажите, если договор заключен с нами на НИОКР, а мы еще с кем-то заключили и далее перечислили деньги, то этот договор по НИОКР или просто можно классифицировать как посреднический?
Меня интересует, распространяется ли на нас норма не начислять НДС, т.е. где-то читала, не могу найти, что организация сама должна выполнять НИОКР или часть, а не просто быть посредником?
Вообще так мало материалов по НИОКР... :(
30.06.2005, 14:46
МАК
Посредники тоже не облагаются НДС при опред.условиях.Почитать в Консультанте,там есть ссылки.