Уважаемые клерки! Внимательно прочла все, что есть по моему вопросу...но вопросы остались.Итак:
ООО (на ОСНО) заключило договор на НИОКР с бюджетной организацией
1) Нам перечислили деньги без НДС и мы, соответственно тоже не начисляем НДС (ст149 НК).Так?
2)Материалы мы покупаем для выполнения НИОКР с НДС, я могу этот НДС возместить из бюджета?
3)Веду раздельный учет затрат по осн.деятельности и НИОКР. Так?
4) У себя провожу это как простую реализацию услуг 62-90,90-68,90-10?
5)Начисляю налог на прибыль
Очень-очень надеюсь, что все проясниться..Я первый раз столкнулась с НИОКР и очень хочется не наделат ошибок..)



