Скажите, как правильно зачесть переплату по одному договору в счет недоплаты по другому? (Контрагент один и тот же).
1. С налоговым учетом можно разобраться путем "корректировки задолженности".
2. В бухгалтерском тоже можно сделать сделать проводку между субконто и все будет нормально.
3. А вот в отчете "Взаиморасчеты" все остается по-прежнему...
Может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
p.s. Конфигурация Производство-Услуги-Бухгалтерия
21.11.2002, 08:58
Аноним
1с.hippo.ru.
Редактор реквизитов.
После прохода не забудь перепровести базу.
22.11.2002, 07:43
Juli
Что-то не понимаю.:o
ЧТо такое 1с.hippo.ru. ?
А где редактор реквизитов?
Понятно только :"После прохода не забудь перепровести базу."
22.11.2002, 10:51
stas®
hippo - достаточно известный интернет-ресурс, посвященный 1С. содержит большую коллекцию разнообразных обработок.