Скажите, как правильно зачесть переплату по одному договору в счет недоплаты по другому? (Контрагент один и тот же).
1. С налоговым учетом можно разобраться путем "корректировки задолженности".
2. В бухгалтерском тоже можно сделать сделать проводку между субконто и все будет нормально.
3. А вот в отчете "Взаиморасчеты" все остается по-прежнему...
Может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
p.s. Конфигурация Производство-Услуги-Бухгалтерия


