Помогите, люди добрые.
Ситуация следующая. ООО берет в аренду помещение, соответсвенно платит НДС. Оставляет себе маленький клочок, все остальное сдает в субаренду представительству голландской компании, согласно соглашению об избежании двойного налогообложение (ст.149, п.1) без НДС. Можно ли предъявить входной НДС. ООО новое, другой деятельности пока никакой.
17.08.2005, 13:59
TUFF
у вас деятельность, не облагаемая НДС, к зачету ничего нельзя
17.08.2005, 14:10
Igor V.
А весь НДС со счета 19 списываем на расходы. Во как!
17.08.2005, 14:18
СветланаВ
Этого-то я и боялась.
А если я еще возьму в аренду два паркоместа для автомобилей и сдам их с НДС, то я же могу предъявить входной по вновькупленной мебели, 1С и пр. ...ну или попробовать предъявить... другой деятельности пока нэт.
17.08.2005, 14:24
TUFF
немного запутано
Если деятельность - только сдача в аренду с НДС - паркоместа, то все можете
Если в этой же фирме, где и голландцам, то пропорционально отгрузке - Ст. 170