Помогите, люди добрые.
Ситуация следующая. ООО берет в аренду помещение, соответсвенно платит НДС. Оставляет себе маленький клочок, все остальное сдает в субаренду представительству голландской компании, согласно соглашению об избежании двойного налогообложение (ст.149, п.1) без НДС. Можно ли предъявить входной НДС. ООО новое, другой деятельности пока никакой.


