×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. СветланаВ
    Гость

    Вопрос вычеты по НДС

    Помогите, люди добрые.
    Ситуация следующая. ООО берет в аренду помещение, соответсвенно платит НДС. Оставляет себе маленький клочок, все остальное сдает в субаренду представительству голландской компании, согласно соглашению об избежании двойного налогообложение (ст.149, п.1) без НДС. Можно ли предъявить входной НДС. ООО новое, другой деятельности пока никакой.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    12.11.2003
    Сообщений
    292
    у вас деятельность, не облагаемая НДС, к зачету ничего нельзя
    per aspera ad astra

  3. Клерк
    Регистрация
    22.07.2005
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    151
    А весь НДС со счета 19 списываем на расходы. Во как!

  4. СветланаВ
    Гость
    Этого-то я и боялась.

    А если я еще возьму в аренду два паркоместа для автомобилей и сдам их с НДС, то я же могу предъявить входной по вновькупленной мебели, 1С и пр. ...ну или попробовать предъявить... другой деятельности пока нэт.

  5. Клерк
    Регистрация
    12.11.2003
    Сообщений
    292
    немного запутано
    Если деятельность - только сдача в аренду с НДС - паркоместа, то все можете
    Если в этой же фирме, где и голландцам, то пропорционально отгрузке - Ст. 170
    per aspera ad astra

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)