У нас складываеися следующая ситуация:Вконце сентября будем отгружать товар,который пока ещё не оплачен.Как мне заполнять декларацию по НДС? Ведь в этом случае входной НДС к вычету не принимается.А ,может, надо пока сдать обычную декл-ию,а по нулевой ставке уже в следующем квартале как уточняющую?
07.09.2005, 20:34
Тоня
Вы сдаете декларацию по ставке 0% за 3 квартал (если отчитываетесь поквартально), заполняя 3 раздел. И начинаете собирать подтверждающие документы с/но ст. 165. А входной НДС, если в течение квартала были операции, облагаемые по разным ставкам, вы делите-часть к зачету, а часть показываете в 3 разделе 0% декларации.