У нас складываеися следующая ситуация:Вконце сентября будем отгружать товар,который пока ещё не оплачен.Как мне заполнять декларацию по НДС? Ведь в этом случае входной НДС к вычету не принимается.А ,может, надо пока сдать обычную декл-ию,а по нулевой ставке уже в следующем квартале как уточняющую?

