×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. Клерк
    Регистрация
    04.08.2005
    Сообщений
    19

    Вопрос Экспортный НДС

    У нас складываеися следующая ситуация:Вконце сентября будем отгружать товар,который пока ещё не оплачен.Как мне заполнять декларацию по НДС? Ведь в этом случае входной НДС к вычету не принимается.А ,может, надо пока сдать обычную декл-ию,а по нулевой ставке уже в следующем квартале как уточняющую?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Вы сдаете декларацию по ставке 0% за 3 квартал (если отчитываетесь поквартально), заполняя 3 раздел. И начинаете собирать подтверждающие документы с/но ст. 165. А входной НДС, если в течение квартала были операции, облагаемые по разным ставкам, вы делите-часть к зачету, а часть показываете в 3 разделе 0% декларации.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)