Сообщение от
Азалия
Добрый день, спрошу здесь. За 3 квартал РСВ сдали с ошибкой, у одного работника задвоились начисления. Когда начали сдавать 4 квартал, это обнаружилось, 4 квартал не принят теперь. Готовим корректировку, но вызывает затруднения заполнение 3 го раздела. Указываю только этого работника с верными начислениями? И не знаю, ставить ли у этого работника номер корректировки 0 или 1?
и еще такой момент. В Уведомлении об отказе приема РСВ за 4 квартал указано "не принимается", "считается непредставленным". Мне теперь отчет как первичный отправлять или все же корректирующий?
Спасибо за ответы