×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. Клерк
    Регистрация
    29.07.2016
    Сообщений
    50

    Ошибка в РСВ

    Здравствуйте!
    ИП на ЕНВД с работниками. Заполняли расчёт по страховым взносам за II квартал и обнаружилась ошибка в расчёте по страховым за I квартал. Суть ошибки такова: в подразделе 1.2 "Расчёт сумм взносов на ОМС" перепутали строчки 040 и 050, то есть вместо заполнения строчки "База для начисления страховых взносов" заполнили строчку "Суммы не подлежащие обложению страховыми взносами". Логические контроль декларация прошла. Взносы были оплачены вовремя и в нужном размере.
    Вопросы следующие:
    1. Надо ли как-то сообщить об этой налоговой, если они пока это не обнаружили?
    2. Предусмотрен ли за это штраф и в каком размере?
    3. Как это правильно исправить?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    Цитата Сообщение от Wolf Gray Посмотреть сообщение
    Логические контроль декларация прошла
    странно...

    Цитата Сообщение от Wolf Gray Посмотреть сообщение
    Надо ли как-то сообщить об этой налоговой
    надо сдать корректировку, потому что далее нарастающим значения собъются.

    Цитата Сообщение от Wolf Gray Посмотреть сообщение
    Предусмотрен ли за это штраф и в каком размере?
    если недоплаты нет, и ошибку обнаружили сами и сдали корректировку - штрафов не будет.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. Клерк
    Регистрация
    29.07.2016
    Сообщений
    50
    Благодарю за ответы.

    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    надо сдать корректировку, потому что далее нарастающим значения собъются.
    Ну собственно именно так ошибка и обнаружилась.

    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    если недоплаты нет, и ошибку обнаружили сами и сдали корректировку - штрафов не будет
    Недоплаты точно нет, ошибка чисто техническая. А если налоговая всё же обнаружит, то тогда какой штраф предусмотрен?

  4. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    Цитата Сообщение от Wolf Gray Посмотреть сообщение
    А если налоговая всё же обнаружит
    для начала все равно придется сдавать уточненку, т.к. из-за технической ошибки следующую декларацию вам будет не сдать, вы же уже это поняли.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  5. Клерк
    Регистрация
    29.07.2016
    Сообщений
    50
    Здравствуйте!
    Если кому интересно дело разрешилось так: уточнённую декларацию с исправлениями сдали вместе с расчётом за II квартал 2018 года. В налоговой сказали, что как-либо штрафовать не будут, поскольку ошибка чисто механическая, а все взносы были уплачены вовремя.

  6. Клерк
    Регистрация
    21.01.2004
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    170
    Добрый день, спрошу здесь. За 3 квартал РСВ сдали с ошибкой, у одного работника задвоились начисления. Когда начали сдавать 4 квартал, это обнаружилось, 4 квартал не принят теперь. Готовим корректировку, но вызывает затруднения заполнение 3 го раздела. Указываю только этого работника с верными начислениями? И не знаю, ставить ли у этого работника номер корректировки 0 или 1?

    и еще такой момент. В Уведомлении об отказе приема РСВ за 4 квартал указано "не принимается", "считается непредставленным". Мне теперь отчет как первичный отправлять или все же корректирующий?

    Спасибо за ответы

  7. Клерк
    Регистрация
    21.01.2004
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    170
    Цитата Сообщение от Азалия Посмотреть сообщение
    Добрый день, спрошу здесь. За 3 квартал РСВ сдали с ошибкой, у одного работника задвоились начисления. Когда начали сдавать 4 квартал, это обнаружилось, 4 квартал не принят теперь. Готовим корректировку, но вызывает затруднения заполнение 3 го раздела. Указываю только этого работника с верными начислениями? И не знаю, ставить ли у этого работника номер корректировки 0 или 1?

    и еще такой момент. В Уведомлении об отказе приема РСВ за 4 квартал указано "не принимается", "считается непредставленным". Мне теперь отчет как первичный отправлять или все же корректирующий?

    Спасибо за ответы
    Сама себе и отвечу, вдруг пригодится кому. Отправили корректировку за 3 квартал, в 3 разд. указали только работника, по кому корректировали начисления, с верными начислениями, номер корректировки 1, номер п/п тот же, что в первоначальном расчете.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)