НДС 0% книги покупок - продаж
Что-то я совсем запуталась. Ситуация такая:
Мы в 2003 году приобрели импортный товар. Заплатили НДС на таможне, поставили его в зачет. В этом году часть этого товара мы продаем на экспорт. Соответственно ранее зачтенный НДС я частично восстанавливаю, подаю декларацию 0% и жду подтверждения. Надо ли мне как-то отражать это восстановление и новый зачет НДС отражать в книгах? если надо - то в какой, что и как??? Помогите пожалуйста! ничего не соображаю к вечеру пятницы :( и экспорт этот у меня первый :o