Как в ноябре 2005 скорректировать проводки межотчетного периода по ОС?
Было основное средство с количеством 30 и суммой 1500,25 руб. При переносе остатков (работаем по 70н с 01.01.2005) в межотчетный период сумма 1500,25 была отнесена на счет 140103000 (Д140103000 К000000000). Потом выяснилось, что 30 - это не количество, а м2, а количество равно 1. И сейчас (уже после сдачи баланса за 9 месяцев) нужно поставить ОС на баланс (110106000) и начислить ему амортизацию 100%, т.к. оно находится в эксплуатации. Как это правильно сделать?