Ув. клерки, помогите, пожалуйста!
Вопрос 1, попроще: нам на р/с вернули переплаты по налогам и пеням, какой проводкой это нужно отразить?
И, собственно, вопрос 2:
Мы переводились из Москвы в область в январе 2005. Платежи по налогам за январь уплачены в московскую налоговую, а декларации сданы были уже в подмосковную. В течение вот уже почти года нам московская (МН) не могла ни выдать акт сверки, ни передать наш лицевой счет, а подмосковная (ПН) в это время тихо и мирно считала пени по неуплаченным в срок налогам за январь.
В итоге МН вернула нам переплаты на р/с сегодня, с заявлением, дескать, теперь мы должны эти суммы сами перечислить в ПН. В ПН на это заявляют, что перечислить-то вы имеете полное право, но пени вы заплатить тоже должны. А не нравится - подавайте в суд на МН и пусть они вам возмещают пени за то, что нарушили сроки передачи лицевых счетов.
Что можно сделать в такой ситуации? Получается, оплатив нормально, в срок все налоги, и даже имея переплату по некоторым, мы тем не менее должны еще и пени теперь платить?!
26.12.2005, 17:31
Чубчик
1)В свое время вы делали 68-51 на 100р
Сейчас возврат 51-68 на сумму возврата.
2)Вопрос не бухгалтерский, а скорее юридический...
Я, думаю, надо вам определиться: если сумма большая (очень), то судитесь, а если символическая, то трите к носу...
;)
27.12.2005, 11:38
Лампочка
Чубчик, спасибо, по налогам 51-68,69 понятно, а вот как с пенями? 51-91 не увеличивая н/о базу? Или 51-99 вообще?
27.12.2005, 12:22
Чубчик
Пени, внереализационный доход/расход через 91 счет.
По поводу налогообложения: не вижу оснований (условий) для освобождения дохода/расхода из под режима расчета базы по налогу на прибыль - в декларации отразить по разделу внереализационный доход/расход.
27.12.2005, 13:23
Лампочка
Да я вот тоже не вижу, но когда они (пени) платились, то была проводка 91/Н(неуменьш. н/о базу) - 51, поэтому вроде как логично, что увеличивать ее теперь они тоже не должны... :hmm:
Хотя черт с ними, с другой стороны! :)
А по второму вопросу считаешь, что только судиться теперь с ними? :(
29.12.2005, 11:07
Лампочка
Люди, помогите, пожалуйста, свихнусь уже скоро!
Проверяла долго и в итоге получается, что этой самой переплаты по ЕСН, которую нам вернули на р/с (см. начало темы, мы сменили юр.адрес, после сверки со старой налоговой пришли переплаты по налогам) у нас в учете вообще нет и не было! Просто с неба свалилось, выходит, 20 тыщ и вот что с ними делать? В новом ФСС говорят: у нас этой переплаты тоже нет, в отчете этот возврат не показывайте, выходит с ними у меня теперь тоже будет рвать сальдо вечно?
Никогда с таким бредом не сталкивалась, спасибо, конечно, родному бюджету, но как быть-то с ними все-таки? :o :wow: На внереализационный запихать? Или подождать пока, может, разберутся они между собой в итоге?