Добрый день. НДС, который уплатили в до 20 октября (за 3 квартал) мы можем принять к вычету. Вопрос: при формировании карточки счета 68.2 за 4 квартал моя программа сначала ставит эту сумму НДС в сальдо на начало периода, а потом после уплаты к вычету. Т.Е. получается, что сумма сначало увеличивает базу по уплате НДС, а потом после уплаты уменьшает. Верно ли это?
29.12.2005, 15:17
Ленка
поподробнее, пожалуйста, о чем это Вы?
29.12.2005, 15:22
Панта
Nap, начисленный к уплате НДС у Вас в бюджет уходит безвозвратно :))
если Вы об НДС с авансов - тогда да, в периоде реализации НДС с аванса - в книгу покупок.
29.12.2005, 15:26
Марфик
Nap, на начало 4 кв у Вас сумма , которую Вы должны перечислить до 20 октября. Перечислили- остаток =0. Ничего у Вас он не увеличивает. А декларацию, если ориентируетесь на карточку счета, нужно заполнять по оборотам ( исключая 51 счёт). Остаток и перечисление по 51 - это прошлый квартал)))))