×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. Клерк
    Регистрация
    11.10.2005
    Сообщений
    88

    НДС к зачету

    Добрый день. НДС, который уплатили в до 20 октября (за 3 квартал) мы можем принять к вычету. Вопрос: при формировании карточки счета 68.2 за 4 квартал моя программа сначала ставит эту сумму НДС в сальдо на начало периода, а потом после уплаты к вычету. Т.Е. получается, что сумма сначало увеличивает базу по уплате НДС, а потом после уплаты уменьшает. Верно ли это?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    поподробнее, пожалуйста, о чем это Вы?

  3. Клерк Аватар для Панта
    Регистрация
    01.07.2005
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    3,469
    Nap, начисленный к уплате НДС у Вас в бюджет уходит безвозвратно )
    если Вы об НДС с авансов - тогда да, в периоде реализации НДС с аванса - в книгу покупок.

  4. Довольная , как слон Аватар для Марфик
    Регистрация
    19.11.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,912
    Nap, на начало 4 кв у Вас сумма , которую Вы должны перечислить до 20 октября. Перечислили- остаток =0. Ничего у Вас он не увеличивает. А декларацию, если ориентируетесь на карточку счета, нужно заполнять по оборотам ( исключая 51 счёт). Остаток и перечисление по 51 - это прошлый квартал)))))
    Мало знать себе цену, надо еще пользоваться спросом



Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)