Уважаемые клерки! подскажите пожалуйста правильно ли я делаю.. А то взгляд замылился и никак не могу в голове уложить.
Допустим нам пришли деньги за товар, который еще не отгружен. Я выписываю счет-фактуру на аванс, но в книге продаж в 1С не отражаю... Товар отгрузили и я выписываю счет-фактуру, а прежнюю которая на аванс? Я ее должна сторнировать? И в книге продаж уде записываю сумму последней с/ф.. Правильно?
