мы работаем с неким фондом, данные наши услуги ндс не облагаются, и учет надо вести отдельно? Т.е. по этому договору мне надо сдавать еще одну декларацию по НДС (НДС 0%)??? или каким то образом отражать в той декларации которую сдаю с ндс 20%? спасибо
27.01.2003, 15:34
Денис В.
Освобождение от налогообложения по ст. 149 и налог по ставке 0% абсолютно разные вещи.
Вам надоналадить раздельный учет и распределять входной НДС по общехозяйственным расходам.
В декларации заполняется отдельное приложение В. по реализации, не облагаемой НДС с проставлением соответствующего кода.