мы работаем с неким фондом, данные наши услуги ндс не облагаются, и учет надо вести отдельно? Т.е. по этому договору мне надо сдавать еще одну декларацию по НДС (НДС 0%)??? или каким то образом отражать в той декларации которую сдаю с ндс 20%? спасибо

