Помогите разобраться, поджалуйста,
В 1С 7.7 предприятие - каким документов можно принять импортный товар (Д15 К 60.22)
Каким документом можно оформить оприходование товара Д 41 К 15??
Очень срочно! У кого какие предложения? Очень жду!:(
Помогите разобраться, поджалуйста,
В 1С 7.7 предприятие - каким документов можно принять импортный товар (Д15 К 60.22)
Каким документом можно оформить оприходование товара Д 41 К 15??
Очень срочно! У кого какие предложения? Очень жду!:(
"Поступление товара (импорт)" в 1С.Торговля и склад
А если 1С Предприятие?Цитата:
Сообщение от Рыжая Таня
Напишите, мне , пожалуйста, список проводок при формировании этого документа? можно ли этот документ создать программисту в 1С Предприятии?
1С:Предприятие - этот система, указывайте конфигурацию с которой работаете!!!
меню Помощь - О программе - 4 сверху строка
Извините - "Бухгалтерский учет"! И что теперь??Цитата:
Сообщение от azernot
Может можно написать для С бухгалтерский учет такие документы? Чтобы автоматизировать? или легче приобрести 1С Торговлю и склад?Цитата:
Сообщение от Рыжая Таня
АУ!! неужели никто не может подсказать, как мне поступить, если все операции у меня в 1С Бухгалтерский учет, а вручную ( в екселе) уже очень устала вести и расчитывать себестоимость импортного товара.. можно ли в Бухгалтерском учете на подобии как в 1С Торговля и Склад создать такие автоматические документы???Цитата:
Сообщение от Рыжая Таня
Я чес-говоря не понимаю проблемы... Чем вас не устраивает "ПоступлениеТоваров" + "УслугиСтороннихОрганизаций"?
Вы осуществляете учёт товаров по учётным ценам? Зачем вам вообще 15 счёт?
Объясните всё толком, подробно, какие проводки хотите и для чего...
Да, и ещё.. ТиС вообще проводок не формирует.. Только выгружает в ту же бухгалтерию.
Когда происходит переход права собственности - товар от импортера вешвется на 15 счет (Д 15 К 60)Цитата:
Сообщение от azernot
Условия поставки CFR .. далее наш товар от Владивостока перевозят до Москвы (к примеру дата перехода права собствености 22.12.05 г.), а товар привезли только 15.01.06 г. (тогда только мы имеем право сделать проводку Д 41 К 15) - списать все таможенные пошлины, стоимость перевозки на себестоимость 1 единицы товара...
Если мы будем сразу Делать првоодку Д 41 К 60 - это неверно.. он же еще не лежит у нас на складе (товар)
Я сейчас все веду в Екселе, уджас - это адский труд!:( .. ВОт хотеловь бы все автоматизировать.. Может посоветуете...
Проводки:
Д 15 К 60 - переход права собственности
Д 15 К 76 - корректировки стоимости на сумму таможенных пошлин
Далее Д 41.3 К 15 - оприходование товара на склад
Д 41.3 К 60 - оказание услуг транспортировки
Д 19 К 60 - НДС с оказания услуг транспортировки
Д 68 К 19 - НДС к возмещению
А еще мои мопеды (товар импортный) тоже еще будут дорабатывать (ремонт силами сторонней организации) - все это тоже нужно вкл. в стоимость мопедов), - вот наверное это можно сделать документами "ПоступлениеТоваров" + "УслугиСтороннихОрганизаций"?
Учет через 15 счет в программах 1С не автоматизирован. Нужна доработка типовых конфигураций с вытекающими последствиями при обновлениях.
каковы Ваши рекомендации? как Вы решаете эту проблему? или может что посоветуете? Благодарю!Цитата:
Сообщение от ZloiBuhgalter
Сразу вешать на 41 счет (как только право собствености перешло)?
Я бы не стал заморачиваться с 15 счётом...
Я бы завёл два склада (место хранения)
- Товары в пути
- Товары на складе (тут можно разбить на множество складов)
Теперь
Д 41 (товары в пути) К 60.11 (Поступление товаров) - переход права собственности
Д 41 (товары в пути) К 76 (УСО) - всяческие пошлины, доработки, транспортировки..
Д 41 (товары на складе) К 41 (товары в пкти) (Перемещение товаров) - оприходование товаров на склад.
Другой вопрос, что если необходим суммовой учёт товаров в пути и на складе придётся использовать нестандартные отчёты... Да и на с/ст списываемых товаров это будет влиять.
Если же вы настаиваете на использовании сч.15, то процесс автоматизации особых затруднений не вызовет (на первый взгляд)
Необходимо поправить документ "ПоступлениеТоваров" (добавить вид поступления "Собственные товары в пути"), поправить документ "УслугиСтороннихОрганизаций" (если документ-основание = "ПоступлениеТоваров" с видом поступления = "Собственные товары в пути" тогда счёт дебета = 15) и добавить документ "Оприходование товаров в пути" формирующий проводки Д41 К15
Я так понял, Вы хотите бесплатно получить конфу которая у Вас заработает так как Вам надо? Это Вам сделают, но за деньги (может быть и рубли).Цитата:
Сообщение от Good
Good, а вы не пробовали сами сделать типовую операцию с теми проводками, которые вам нужны? Не добавлять что-то в документы, которые есть в 1С, а сделать новую типовую операцию. Если вы знаете все счета, которые вам нужны создайте себе типовую операцию с проводками по БУ, но проводки по НУ тоже надо будет сделать.
Спасибо всем за совет!Цитата:
Сообщение от Helen979
но это разве облегчит мою участь - все равно по моему не очень удобно.. а как кстати в ней работать (создавать типовуб операцию)??? не подскажите? на моем примере? А услуги таможни (пошлины) , Услуги транспортировик имппортного товара - делать документом "Оказание услуг", веденным на основании приходной накладной?, а если нет этой сасмой накладной - из-за отсутсвия такого в базе (на 15 счет пологике надо вешать, а не сразу приходовать на 41 счет).. в комплексной конфе есть такой документ Поступление ТМЦ (ИМПОРТ)... можно ли написать такой документ в Бухг. учете?
Иначе опять одуреть и в ЕКселе считать всю себестоимость вручную - затем вручную переносить в 1С..УЖАС! повеситься можно...:(
Можно все можно, как говориться "Любой каприз за ваши деньги".
В контексте вашей задачи считаю ответ azernot самым верным. Право собственности перешло к вам во Владивостоке, вот и считайте Владивосток своим складом (Склад - "Товары в пути") и приходуйте на 41-й счет и все корректировки по стоимости мопедов отражайте на этом же счете - и таможню и модернизацию и транспортировку и т.д.
После приезда товаров в Москву делаете проводку
41(Москва)-41(Владивосток).
Анализировать такую схему легко и просто любыми типовыми отчетами из бухгалтерии.
Вам в данный момент надо не менять программу под вас, а изучать ее возможности - самостоятельно через изучение мануалов или на уч. курсах.
Спасибо за ответы! но у меня опять тогда ряд вопросов...просто работаю в одиночку - нет помощи..Цитата:
Сообщение от training1C
Мне сейчас установили 1С комплексную - давно в ней не работала, подскажите, пожалуйста, следующее:
Значит приходовать в 1С Комплексной сначала делаем документ "Поступление ТМЦ (ИМПОРТ)", там формируются проводки:
Д 15.2 К 60,11 импорт
Д15.2 К 76.5 пошлина (кстати в 1С комплексной - где прописывается пошлина?)
Д 19.4 К 76.5 НДС - (сам рассчитывает или где то надо указать ставку - споспоб расчета?)
Д41 (владивосток) К 15.2 товар
Д 41 (Владивосток) К 15.2 пошлина - на каждый товар (где надо прописывать процент пошлины? У меня 20 %)
А каким документом можно автоматически делать проводки:
1) Д 41(Москва) К41 (владивосток) в 1С Комплексной?
2) Отражать расходы по доставке этого груза, который тоже включается в себестовиомтсь товара то есть проводка Д 41(Владивосток) К 76 Доставка - по каждому товару? Каким ддокументом?
Спасибо за внимание!
Цитата:
Сообщение от training1C
Еще подробнее:
) как мне провести доставку товара до Москвы? чтобы эти расходы тоже распределились на стоимость товара? Надо наверное какой то документ ввестина основании ПОСТУПЛЕНИЯ ТМЦ (ИМПОРТ)?
в комплексной...
2) Как в комплексной считается таможенная пошлина по товару? где надо писать сумму пошлины, рассчитанной в ГТД? вручную в строках?или исходя из расчетного процента ( у меня 20 % * ст-ть товара = пошлина)
просто у меня же есть КТС.. при этом стоимость товара привезенного не меняется у меня по б/у, а таможенники исходя из статистической пересчитывают пошлины... как мне быть? если в накладной у меня остается та же стоимость (должна остаться - за что мы заплатитли - а сумма таможенной пошлины рассчитывается уже по увеличенной статистиечкой стоимости...)???что делать в этом случае?!
у меня паника!:o
Распределение затрат на товар как он реализован в комплексной конфе - может Вам и и не подходить из за Вашей учетной политики, из этого следует ТРИ ВЫХОДА:
1) Перделать на заказ конфу (за деньги, (не рубли)) с вытекающими последствиями при обновлениях.
2) Вести распределение вручную - "Бухгалтерской справкой" - отслеживая и налоговый учет.
3) Переделать свою учетную политику так, что-бы максимально приблизиться к автоматическому учету в комплексной конфигурации.
Good, к чему все обсуждения, если тема не так давно подробно разобрана?