НДС-2006 и расчеты в условных единицах. Головная боль ;)
Ситуация. Компания "А" покупает/продает товар стоимость которого выражается в у.е., расчеты ведутся в рублях. В первом месяце получает/отгружает товар, оплата производится после поставки частями - второй месяц 20% от суммы, третий - еще 20% и т.п. В процессе расчетов возникает суммовая разница и корректировка размера НДС как входящего, так и исходящего. Учтите, что декларацию по НДС в том месяце, когда была реализация (отгрузка товара то бишь), мы уже сдали, налог заплатили... То есть, во втором и последующих месяцах из-за суммовых нам еще раз подавать декларацию?
Развиваем тему дальше. Как подавать декларацию - с минусом?
В следующем месяце, предположим, курс упал, возникла отрицательная суммовая разница, размер выручки и НДС уменьшились, что делать дальше - подавать декларацию со знаком минус в разделе 2.1?