×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. veteran
    Регистрация
    08.06.2005
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    19

    НДС-2006 и расчеты в условных единицах. Головная боль ;)

    Ситуация. Компания "А" покупает/продает товар стоимость которого выражается в у.е., расчеты ведутся в рублях. В первом месяце получает/отгружает товар, оплата производится после поставки частями - второй месяц 20% от суммы, третий - еще 20% и т.п. В процессе расчетов возникает суммовая разница и корректировка размера НДС как входящего, так и исходящего. Учтите, что декларацию по НДС в том месяце, когда была реализация (отгрузка товара то бишь), мы уже сдали, налог заплатили... То есть, во втором и последующих месяцах из-за суммовых нам еще раз подавать декларацию?
    Поделиться с друзьями

  2. Palch_A
    Гость
    В статье 153 НК РФ по этому поводу внесены изменения 119-ФЗ
    п.3
    3. При определении налоговой базы выручка (расходы) налогоплательщика в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации соответственно на дату, соответствующую моменту определения налоговой базы при реализации (передаче) товаров (работ, услуг), имущественных прав, установленному статьей 167 настоящего Кодекса, или на дату фактического осуществления расходов. При этом выручка от реализации товаров (работ, услуг), предусмотренных подпунктами 1 - 3, 8 и 9 пункта 1 статьи 164 настоящего Кодекса, полученная в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату оплаты отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг).
    (в ред. Федерального закона от 22.07.2005 N 119-ФЗ)

  3. veteran
    Регистрация
    08.06.2005
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    19

    Развиваем тему дальше. Как подавать декларацию - с минусом?

    В следующем месяце, предположим, курс упал, возникла отрицательная суммовая разница, размер выручки и НДС уменьшились, что делать дальше - подавать декларацию со знаком минус в разделе 2.1?

  4. Palch_A
    Гость
    А у Вас другого НДС нет?
    На мой взгляд почему-бы и нет.
    Проблеммы ещё будут и с книгами 914-е изменениям внесенным 119-фз совсем как-то не соответствует. Вы кстати их как сейчас заполняете?

  5. veteran
    Регистрация
    08.06.2005
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    19

    Никак.

    Цитата Сообщение от Palch_A
    А у Вас другого НДС нет?
    На мой взгляд почему-бы и нет.
    Проблеммы ещё будут и с книгами 914-е изменениям внесенным 119-фз совсем как-то не соответствует. Вы кстати их как сейчас заполняете?
    Другой НДС есть, есть вообще разный НДС. Приведенная ситуация нужна была для расчета потребности с оборотных средствах.

    Книги пока не заполняю, жду у моря погоды

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)