Уважаемое сообщество помогите
У нас в конторе используется для сдачи отчетов в налоговую программа сдачи нологовой отчетности по электронной почте www.tax-net.ru
И вот бухгалтер по ошибке (запарка с внедрением) вместо основного отчета по НДС отправил уточненный.
Циферка там есть вместо 1 стояла 3
И теперь нас ждет кара за это ((
Помогите как можно минимизировать данную кару от налоговиков
(личные беседы с налоговиками не помогли)
Может кто на подобные грабли наступал
Хелп
22.03.2006, 16:19
Лисеночек
amnch, не наступала, но знаю, что кары быть не должно. В НК написано про то, что уточненные расчеты, сданные до конца срока подачи деклараций, считаются первичными. То есть вы можете отослать до 20-го числа хоть десяток уточненок. Они их должны провести как первичные
22.03.2006, 16:56
amnch
Если можно ткните носом...
весь налоговый кодекс перерыл ниче не нашел
22.03.2006, 17:05
Лисеночек
amnch, Глава 13, статья 81, пункты 1 и 2. Написано витиевато, но смысл такой.
23.03.2006, 08:36
amnch
Спасибо
Будем пробовать
24.07.2006, 17:30
CameronC
Товарищи, помогите!
Ситуация такая. Подали первичную декларацию за 4 квартал 2005 года вовремя. Затем обнаружили в учете ошибку, в результате которой деклараций должно было быть три (помесячно). Подали декларации помесячно (уже после 20.01.06), НО подали их как уточненки!!!
Налоговая теперь говорит, что оштрафует нас за неподачу первичной помесячной. Что делать и как можно отбиться?