×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    21.11.2005
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    7

    Ошибочная сдача НДС

    Уважаемое сообщество помогите
    У нас в конторе используется для сдачи отчетов в налоговую программа сдачи нологовой отчетности по электронной почте www.tax-net.ru

    И вот бухгалтер по ошибке (запарка с внедрением) вместо основного отчета по НДС отправил уточненный.
    Циферка там есть вместо 1 стояла 3

    И теперь нас ждет кара за это ((

    Помогите как можно минимизировать данную кару от налоговиков
    (личные беседы с налоговиками не помогли)

    Может кто на подобные грабли наступал

    Хелп
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    оранжевое настроение Аватар для Лисеночек
    Регистрация
    02.06.2005
    Сообщений
    115
    amnch, не наступала, но знаю, что кары быть не должно. В НК написано про то, что уточненные расчеты, сданные до конца срока подачи деклараций, считаются первичными. То есть вы можете отослать до 20-го числа хоть десяток уточненок. Они их должны провести как первичные
    Ничего страшного если над тобой смеются... Гораздо хуже, когда над тобой плачут...

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    21.11.2005
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    7
    Если можно ткните носом...
    весь налоговый кодекс перерыл ниче не нашел

  4. #4
    оранжевое настроение Аватар для Лисеночек
    Регистрация
    02.06.2005
    Сообщений
    115
    amnch, Глава 13, статья 81, пункты 1 и 2. Написано витиевато, но смысл такой.
    Ничего страшного если над тобой смеются... Гораздо хуже, когда над тобой плачут...

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    21.11.2005
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    7
    Спасибо
    Будем пробовать

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    16.09.2005
    Сообщений
    103
    Товарищи, помогите!
    Ситуация такая. Подали первичную декларацию за 4 квартал 2005 года вовремя. Затем обнаружили в учете ошибку, в результате которой деклараций должно было быть три (помесячно). Подали декларации помесячно (уже после 20.01.06), НО подали их как уточненки!!!
    Налоговая теперь говорит, что оштрафует нас за неподачу первичной помесячной. Что делать и как можно отбиться?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)