и если показывать, то полностью, вместе с выплаченным за счет работодателя?
Вид для печати
В 3 и 6 всю сумму, в 1 и 2 только за счет ФСС
А вот если у меня больничный начислен в ыеврале а выплатили мы его в марте. Мне его в каком мес отражать во 2 или 3 ем?
Я в таком случае во 2
Скажите пожалуйста у меня два вида деятельности ОСНО и ЕНВД., мне какой шифр ставить на тит. листе и что мне Раздел 1 заполнять как раньше допустим заполняли по травматизму. Т.е. база и взносы и расходы в целом по п/п?
Просто мне не совсем понятно: ФСС теперь все равно на виды деятельности и как перечислять подскадите, если к примеру у меня получается что по ОСНО мы им должны но по ЕНВД они нам, мне разницу только платить? или я опять же должна платить то что причитается по ОСНО и идти за возмещением по ЕНВД.
Простите может это и очевидно, но у меня голова кругом, а в ФСС не дозвонится.
И зачем они это придумали что база в руб, а начисление в коп., как интересно они сейчас считать будут: должно ли у меня итого база * на 2,9= моим полученным цифрам или под них опять подгонять копейки, которые к тому же могут вообще быть неверными.
Добрый день всем!
Скажите пожалуйста, выплаты по уходу за ребёнком до 3 лет (50руб.) относятся к суммам, не подлежащим обложению страховыми взносами в соотвт. с фз-212?
Начиталась сообщений в форуме и окончательно запуталась:redface:ь
а разве среднедневной заработок не облагается травматизмом ?
С чего вы это взяли? вообще то должен облагаться
masic, стесняюсь - среднедневной заработок по какому поводу?
точнее средний заработок по поводу командировки
По поводу командировки облагается всеми страховыми взносами.
Просто Таша, подскажите пожалуйста, вот вы пишите что расходы того года, что не успели возместить включаем в расходы в этом году допустим январем (я тоже звонила узнавала, ФСС сказал что да ставьте) в связи с этим у меня ?,
вы сказали что в табл. 3 и 6 можно и вовсе не указывать эти расходы, так как они зачастую не совпадают. Потому что если я их укажу мне придется завышать сумму выплат а это потом не будет совпадать с РСВ-1?
Скажите вы это узнавали в ФСС или просто логически, потому как к ним не дозвонится сейчас да и думаю долго придется объяснять.
тогда я совсем ничего не понимаю....можно я вам расскажу.
У нас сотрудник с 01.02.2011 в командир. я когда перегружаю из зика в бух мне в налогах начичсления налогов мне ставит базу для наичсления сумму без сред. зар. за командировку по этому сотруднику ..что делать?
и еще на КНО при увольнении не начисляет травматизм ....
Аноним, нет, в ФСС я не узнавала, поскольку вразумительного ответа от них добиться зачастую сложно.
Мне тоже не понравилось расхождение, которое может возникнуть с РСВ-1, если я в 4-ФСС включу в выплаты еще и прошлогодние больничные, а писать пояснительные записки и расшифровки мне как-то лениво. Не думаю, что со стороны ФСС могут возникнуть какие-то претензии на эту тему, потому что 3 и 6 таблицы - это расчет базы для начисления взносов, а она определена верно.
masic, а у вас в программе в базу страховых взносов точно входит средний заработок? Возможно что в базе не стоит.
подскажие, можно ли подтверждение эк.деятельности по почте в фсс?
Добрый день Всем!
Я извиняюсь, если вопрос который я задам прозвучал здесь не единожды, но я уже не соображаю, помогите решить задачку:
1) За ноябрь 2010 было начислено пособие по уходу за р.до 1,5 = 3974,59 Выплачено в декабре 2010
2) За декабрь 2010 начислено = 4738,94 Выплачено в январе 2011 г
3) За январь и февраль 2011 начислено по 5046,97 = 10093,94 Выплачено в марте 2011 г.
4) За март 2011 начислено 5046,97, но не выплачено. выплата будет в апреле 2011.
В данный момент я сделала так: табл 1 стр. 15
1 месяц = 8713,53
2 месяц = 0,00
3 месяц = 10093,94 ИТОГО стр. 15 = 18807,47
В табл.3 стр. 2
1 месяц = 5046,97 нач.+ 8713,53 = 13760,50
2 месяц = 5046,97
3 месяц = 5046,97
но задумалась а вдруг надо вот так : в табл 1. стр. 15 за 1 месяц необходимо поставить только уплаченные (4738,94+3974,59) = 8713,53 или + начисленные 5046,97
во 2 месяце мы не оплачивали ставим 0 или все таки начисленную 5046,97, и соответственно в 3 месяце мы ставим уплаченные 10093,94 или + начисленные 5046,97.
Просто Таша, спасибо, как всегда все просто и доходчиво. :-))
Подскажиет пожалуйста. В феврале начисляли и выпличивали дивиденды. Они не облагаютяс взносами. Надо ли их включать в "сумму выплат и иных вознаграждения физ лицам" (табл 6)? Учредители - сотрудники
Спасибо
Нет.
Подскажети плиз:
ООО на УСН
С 2011 года заставили платить в ФФОМС и ТФОМС с фонда оплаты труда (в ПФ).
собственно вопрос:
Таб 1 Р1
начислено страх взносов (на обяз соц страх на случай временной нетрудоспособности) - вписывать сюда начисленные в ОМС платежи? или это совсем другая история и поле оставить пустым?
В новой форме 4ФСС в верхней графе самой "регистрационный номер страхователя" там нужно продблировать два раза номер через "/"??? Если не два, то с какой стороны вписывать номер? Извините за тупейший вопрос:redface:
Аноним, туда надо вписывать взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 2,9% от выплат в пользу работников.
Взносы в ФОМСы отражаются в РСВ-1
ekatkol, один раз, с первой клеточки
Можете воспользоваться нашим решением (СКБ Контур): https://freefss.kontur.ru
В текущую отчетную кампанию оно бесплатное
Подскажите такой вопрос по заполнению. Предприятие на УСНО. С прошлого года остались невозмещенные суммы из ФСС. Приплюсовала их к первому месяцу (таб.1 стр.15; таб.2 и таб.3). А надо ли их показывать в таб.6 в необлагаемых суммах? по логике как надо, но они уже отражались в годовом отчете.
А листы незаполненнные сдавать нужно? Если нет, то как быть с нумерацией - оставлять как в болванке или делать сквозную? Спасибо
ekatkol, все листы нужно
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, скачала бланк на Клерке, в таблице 1 указано "1 месяц", "2 месяц", "3 месяц". Так и оставлять, или надо заменять это названиями месяцев?
оставляйте
Ripley, спасибо!
Доброго денечка, на титульном листе, "Численность работников ,из них женщин" сюда сотрудников только основных или внешних совместителей тоже вставлять?
прочитал инструкцию...вырезка:
4.18. в поле «Численность работников» указывается:
- заполняемой организациями - среднесписочная численность работников, рассчитанная в порядке, определяемом Федеральной службой государственной статистики;
..получаеться не нужно!
Сумма начисленных стр. взносов не может превышать базу начисленных страховых взносов умноженную на ставку 1,9% плюс 1 руб.
Это как понять????? Мне нужно отнять рубль или добавить у инвалидов?
при проверке берете базу умножаете на ставку взноса прибавляете 1 и полученная сумма не должна превышать цифру в графе взносы.. это просто для проверки правильности заполнения отчетаЦитата:
Сумма начисленных стр. взносов не может превышать базу начисленных страховых взносов умноженную на ставку 1,9% плюс 1 руб.
Это как понять?????
У меня в табл.2 по "Итого" 4 сумма к возмещению 40000. где я её должна указать в 1 таблице? Прогу ещё не обновили - не знаю, что куда, а заполняю по инструкции - мне кажется, что не так.
У нас сумма страх.взносов не превышает сумму к возмещению по б/л.