Уважаемые клерки, подскажите, плз.
Никогда не сдавала нулевую отчетность. Что-то меня заклинило на 2-НДФЛ. Если в течении года з/п не начислялась, то надо ли сдавать нулевую 2-НДФЛ? Или ничего сдавать не надо? (по аналогии с иннд.сведениями в ПФ)
Вид для печати
Уважаемые клерки, подскажите, плз.
Никогда не сдавала нулевую отчетность. Что-то меня заклинило на 2-НДФЛ. Если в течении года з/п не начислялась, то надо ли сдавать нулевую 2-НДФЛ? Или ничего сдавать не надо? (по аналогии с иннд.сведениями в ПФ)
Благодарю
Спасибо :)
поясните по поводу земельного налога плиз. Если не в собственности, а в пользовании, разве не нужно сдавать декларацию?
Пользование бывает разным. Кто является налогоплательщиком земельного налога прямо написано в НК
Здравствуйте.
А к 2-ндфл реестр нужен?
Здравствуйте.
Сдавали бух отчетность в Контуре, забыли подгрузить пояснительную записку. Сам отчет принят. Как теперь быть? Отправить пояснительную просто отдельным письмом?
Здравствуйте! Очень боюсь что ошиблась и сдала не ту форму. Мы МП, сдала 0710099 Ф1 и Ф2. Теперь мучает вопрос: нужно было сдать 0710098? Может сдать еще раз? Нужно ли сдавать Ф3 и Ф4?
Что вообще теперь обязаны сдавать МП?
Заранее спасибо за помощь?
спасибо
а ф3 и ф4 имею право не сдавать?
Спасибо большое!!
Пояснительную всем нужно писать или малым предприятиям не обязательно?
если считаете, что пояснять нечего, то и не обязательно
здравствуте! одна фирма не сдала отчеты за 2012 и 2013 г. (за все кварталы). вот, в ней (отчетности за 2012 г. и 2013 г.) тоже ставим ОКТМО? заранее спасибо.
Если мы МП (ООО на ОСНО), мы можем ли сдавать бухотчетность по форме 0710098? или должны по форме 07100099?
МП заполняет баланс и Ф2 в СБИС++ (для отсылки по ТКС). программа почему то делает отдельно 071001 и 0710002, а не 0710099. Так и должно быть?:redface:
У меня и 1с формирует 4 листа 1 и 2 0710098, дальше баланс 710001 и ф 2 710002
Да надо разбираться
Доброго дня, уважаемые форумчане!
Подскажите пож., ООО на ОСНО было зарегистрировано в конце декабря 13г.,деятельности никакой.
Сегодня февраль..ничего не сдавали (кроме ПФР - успели в последний день), дело было до меня...ждать штрафов?или быстренько... отправить всю полагающуюся отчетность по ЭДО?
нашла ответ:
"Декларация представлена с нарушением срока, но сумма к уплате по ней равна 0 руб. ФНС России указала, что если по декларации, поданной с опозданием, сумма налога к уплате (доплате) равна 0 руб., с налогоплательщика будет взыскан минимальный штраф 1000 руб.. Аналогичные разъяснения давал Минфин России по редакции ст. 119 НК РФ, действовавшей до 02.09.2010 (письма от 27.10.2009 № 03-07-11/270, от 16.01.2008 № 03-02-07/1-14). Напомним, что ранее минимальный штраф составлял 100 руб. (п. 1 ст. 119 НК РФ). Позицию финансового ведомства разделил Президиум ВАС РФ, указав в Постановлении от 08.06.2010 № 418/10, что привлечение к ответственности в виде штрафа в размере 100 руб. по п. 1 ст. 119 НК РФ за несвоевременное представление "нулевой" декларации правомерно. До принятия этого решения федеральные арбитражные суды по данному вопросу во мнениях расходились. Некоторые решения принимались в пользу налогоплательщика - суды приходили к выводу, что при несвоевременном представлении "нулевой" декларации по ст. 119 НК РФ взыскать минимальный штраф нельзя"
Сдам конечно же всё и поеду оплачу штрафы, мы ведь добросовестные налогоплательщики..
Подскажите, надо ли сдавать декларацию по налогу на имущество, если имущество на балансе есть, но появилось оно только в 2013 году? Налог-то на это имущество не начисляется.