Листопад, теоретически вообще сдавать надо не пустую НДС, а единую упрощенную декларацию, в которой и указать этот НДС
нет.Цитата:
Если я ИП на УСН без работников плюс получаю доход как наемный работник, надо ли сдавать 3-НДФЛ?
Листопад, теоретически вообще сдавать надо не пустую НДС, а единую упрощенную декларацию, в которой и указать этот НДС
нет.Цитата:
Если я ИП на УСН без работников плюс получаю доход как наемный работник, надо ли сдавать 3-НДФЛ?
Извините, а до 30 апреля сдают годовой баланс или уже за 1-й квартал? :o
за 1 квартал
Пожалуйста, напомните. деятельность на ЕНВД начали в марте. Декларацию за 1 квартал сдавать нужно? Или начиная только со 2квартала?
Над.К - вот моя тема http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=196199 если не трудно уточните плз. что правильнее будет НДС или упрощённая декларация? где можно глянуть про упрощённую декларацию - в каких случаях она сдаётся?
Ну подскажите
деятельность на ЕНВД если начали в марте. Декларацию за 1 квартал сдавать нужно? Или начиная только со 2квартала?
Нужно
Тоже озадачилась, побывав в налоговой...Там на "бегущей строке" напоминание ИП про 4-НДФЛ, чтобы не забыли сдать.
Вот я и задумалась, мой ИП зарегистрирован в марте (ОСНО). Собирается заниматся деятельностью попадающей под ЕНВД без работников. Изучив информацию с форума, я пришла к выводу, что отчитываться за него мне надо будет только в июле по итогам второго квартала.
Подскажите пожалуйста, я права? Мне же не надо никаких 4-НДФЛ, нулевых балансов и упрощенных деклараций?
И еще в налоговой надо как-то обозначаться как плательщику ЕНВД?
а первый?Цитата:
только в июле по итогам второго квартала
с моментом начала деятельности надо путем декларацииЦитата:
надо как-то обозначаться как плательщику ЕНВД?
Права, по ЕНВД именно так. Но в марте ЕНВД еще не было, иЦитата:
надо отчитываться начиная с месяца, следующего за месяцем регистрации??? Не права?
надо отчитаться.Цитата:
по окончании отчетного периода
[QUOTE=Absurd;51572445]А я вычитала, что надо отчитываться начиная с месяца, следующего за месяцем регистрации??? Не права?
Я тоже это вычитала...
до 20 числа месяца следующего за месяцем регистрации с этого года среднесписочная численность.
Все остальное ежеквартально.
Цитата:
по ЕНВД именно так. Но в марте ЕНВД еще не было
Повторить?Цитата:
А как же все-таки "...с месяца, следующего за месяцем регистрации
Вы точно ИП?Цитата:
прибыли, имуществу и нулевой баланс
Да, зарегистрировались в марте, а заявление на упрощенку подать не успели. Получается ИП на ОСНО...
Я просто впервые взялась за ИП, работала только с ООО, поэтому столько вопросов...Изучила информацию и отложила спокойно предпринимателя до июля, как оказалось не правильно...
В итоге так и не уяснила, что мне сейчас нести в налоговую...
Вам на первую страницу ветки.
Andyko, на первой странице ветки про ИП на ОСНО ничего нет :) Потому что кроме НДСа им и сдавать-то нечего за 1 квартал :)
Ндэ... :o
Может, надо тогда каждые пять страниц хотя бы краткое содержание предыдущих сообщений давать...?
Спасибо огрмное Над.К, я уже поиском тоже склонилось ко мнению, что только НДС, но всегда хочется знать наверняка:), а теперь можно бросить поиск и составить НДС-ку нулевую...или Единую упрощенную декларацию?;)
Подскажите пожалуйста, какие К1 и К2 в Ростове-на-дону?
Р-р-р... :(
К1 один на всю Россию! И в 2008 году равен 1,081.
Absurd, ИП не работал? Движений по р/чету не было? Тогда сдавать единую упрощенную, указывая там НДС
Подскажите пожалуйста , какие документы, подтверждающие расходы необходимо приложить к декларации?
Книга доходов-расходов ведется в электронном виде.
mariya.i, никакие.
Что-то я никак не пойму, подскажите плиз, У нас УСН 15%, подаем отчетность за 1 квартал, что нужно подавать я прочитала на первой страничке (за что огромное спасибо:rolleyes: ), но придя в налоговую сегодня, столкнулись со следующим:
1.У нас не приняли документы, сказав, что только на дискете???Дали какую-то программу, я не видела ещё
2.Правильно, что мы подаем отчетность только в налоговую??? декларацию по пенсионному, и по единому????
:( :(
ФСС уже сдали, транспортный, который у нас потребовали в тот раз, сказали теперь что не нужно:abuse:
1. Не обязаны Вы ничего сдавать на дискете. Об этом тысячу раз говорилось. Это самоуправство налоговой.
2. Правильно.
Не имеют права не принять. Если у Вас будет на руках почтовая квитанция и опись со штампом почты, то декларация будет считаться сданной.Цитата:
так и на это есть "отмаза", что не принимают они, у них объявление весит, как поступить
Спасибо, мы так и сделаем, а книгу доходов и расходов, сдавать в обязательном порядке не нужно???
Доброе время суток...у меня 2 вопросика:
1. А каким образом извещать ФСС о переходе на УСН. На УСН перешли, а никого не уведомили....А еще кого кроме ФСС нужно известить?
2. ФСС с з/п за март заплатила вовремя до 15.04.2008г., значит принимаю к расходам за 1 квартал? Хотя УСН кассовый метод...и все по факту, но это же з/п за март....начислено все мартом...и налоги тоже...А вот с ПФР накладка получилась...завтра поеду платить...+ пени....значит в расходам не принимаю за 1 квартал....но в отчете показываю...правильно?
Спасибо большое.
Не надо никого уведомлять.Цитата:
1. А каким образом извещать ФСС о переходе на УСН. На УСН перешли, а никого не уведомили....А еще кого кроме ФСС нужно известить?
Нет.Цитата:
2. ФСС с з/п за март заплатила вовремя до 15.04.2008г., значит принимаю к расходам за 1 квартал?
З/пл и налоги берутся в расходы при УСН15 после начисления и оплаты.Цитата:
это же з/п за март....начислено все мартом...и налоги тоже
В ОПС?Цитата:
А вот с ПФР накладка получилась...завтра поеду платить...+ пени....значит в расходам не принимаю за 1 квартал....но в отчете показываю
В одном примере видела в декларации ИП ОСН по ЕСН, если к уплате, то ставят (+) перед суммой-это обязательно???
Подскажите, пожалуйста, мы перешли с 01.01.08 на УСН, нужно ли сдавать пустую декларацию по НДС и по ЕСН в налоговую?
Я так понимаю - нет, у нас же нет этих налогов.
Хочу себя проверить. Заранее спасибо.
Не нужно
Искорка, спасибо...значит получается, что все что совершалось в апреле, то в 2-м кварталом и пойдет...т.е. по факту свершения...кассовый же метод....
Да я имела в виду ОПС...
Вот я тормоз....Все, голова совсем не варит...в отпуск....
В ОПС показываются все начисления с начала года. В разделе, где оплата и задолженность, по инструкции надо показывать оплаченные до 15.04 суммы, относящиеся к начисленным взносам с начала года. Для УСН-щиков это справочная информация. ИМХО, просто указывать что начислено и не мудрить.Цитата:
Да я имела в виду ОПС
Заранее прошу извинения за повтор вопроса, но прочитав всю тему я до конца для себя не выяснил, что нужно сдать за 1 кв.
ИП зарегистрирован в марте, в УСН отказали, деятельность не велась, работников нет -балансы и прочую бухгалтерскую отчетность сдавать не нужно?
А НДС? (или упрощенную налоговую декларацию)?
А в ФСС?
И что еще?