март
Вид для печати
Прочитав некоторые решения судов по поводу вычета ввозного ндс, хочу написать в налоговую письмо:
"На основании письма ФНС от 2 марта 2005 г. № ММ-6-03/167 налогоплательщики вправе уменьшить общую сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 166 Налогового Кодекса РФ, на соответствующие налоговые вычеты при выполнении следующих условий:
- при принятии на учет ввезенных на территорию Российской Федерации товаров (с учетом особенностей, предусмотренных статьей 172 Кодекса) на основании соответствующих первичных документов;
- при использовании ввезенных на территорию Российской Федерации товаров для осуществления операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость;
- при наличии документов, подтверждающих фактическую уплату в бюджет сумм налога на добавленную стоимость по ввезенным на территорию Российской Федерации товарам, а именно: заявления о ввозе товаров с отметкой налогового органа об уплате налога по месту постановки на учет налогоплательщика, налоговой декларации, в которой отражена исчисленная к уплате в бюджет сумма налога на добавленную стоимость по соответствующим ввезенным товарам, и платежного документа на перечисление в бюджет суммы налога на добавленную стоимость, указанной в этой налоговой декларации.
Однако, согласно п.1 ст. 172 Налогового Кодеса РФ суммы вычетов должны быть подтверждены первичными документами и производятся на основании документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога и не требуется наличие заявления о ввозе товаров с отметкой налогового органа об уплате налога и налоговой декларации.
Это нашло свое отражение в судебных решениях: Арбитражного суда Московской области по делу № А41-К2-25041/05 от 13.02.2006, Федерального Арбитражного суда Уральского округа по делу № А07-11984/08 от 20.10.2008, Федерального Арбитражного суда Северо-Западного округа по делу № А52-1656/2006/2 от 07.11.2006 г.
Просим разъяснить порядок применения налоговых вычетов по НДС по ввозимым с территории Республики Беларусь товарам."
Корректно ли составлено письмо или стоит что-то подкорректировать.
Прошу подсказать организация открыла представительство в РБ, и там арендует помещение. НДС с арендной платы должна уплачивать белорусская организация (ИП) арендодатель или российская организация-арендатор?
Аноним, местом реализации РФ не признается, НДС у вас нет.
Добрый день подскажите, пожалуйста, мы получаем из Республики Беларусь товар счет выставлен с НДС 10% мы его оплачиваем, должны мы еще оплачивать косвенные налоги, доставка из РБ своим транспортом
Почему? В транспортных и товаросопроводительных документах указано, что покупатель и грузополучатель росс. организация?Цитата:
счет выставлен с НДС 10%
Должны, если в РФ данный товар облагается НДС.Цитата:
должны мы еще оплачивать косвенные налоги
Правильно понимаете.
Тоня, я правильно понимаю:
1. Оплачиваю НДС 10% в свою налоговую
2. Заполняю налог. Декларацию
3. Заполняю заявление о ввозе товаров
4. И предоставляю это все в налоговую + выписку из банка, копию договора
5. Транспортные документы будут наши ТТН и путевой лист
Правильно.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Еще один вопрос НДС я могу поставить к возмещению
Уплаченный при ввозе? Можете, если вы плательщик НДС.
Вот интересно при начислении ввозного НДС мы делаем проводку Дт 19 кт 68 и сдаем косвенную декларацию а в книгу продаж запись вносим или нет? Кто может толком ответить на этот вопрос? Если нет записи в книге продаж тогда не соответствие в учете и в декларации?????
На основании книг покупок/продаж заполняется налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, а не налоговая декларация по косвенным налогам. Так что никакого несоответствия у вас не будет.
Добрый день!
Прошу подсказать, так как никогда не работала с НДС. Росиисский ИП (УСН 6%) оплачивает юридические услуги предоставленные ИП Белоруссии в сумме 7650 р. НДС уплачиваю в бюджет 7650/118*18 =1667 или 7650*18%=1377 р.
И второй вопрос сдаю декларацию НДС по итогам квартала, заполняю титульный лист, раздел 1 и раздел 2?
В договоре упомянут НДС? Заказчик готов получить сумму за минусом агентского?Цитата:
НДС уплачиваю в бюджет 7650/118*18 =1667 или 7650*18%=1377 р.
Раздел 1 не надо.Цитата:
заполняю титульный лист, раздел 1 и раздел 2?
[QUOTE=Тоня;53758418]В договоре упомянут НДС? Заказчик готов получить сумму за минусом агентского?
Раздел 1 не надо.[/QUOTE
Договор еще не видела, шеф в Белоруссии. Перечислили в последних числах июня 7650 р. поставщику и 1377 в НИ ( больше, не меньше). А как правильно отразить в декларации не знаю. Если в договоре не сказано ничего про НДС, значит на сумму указанных услуг начисляем 18 %? Буду запрашивать договор.
Сейчас берете декларацию и заполняете титут и раздел 2. Там ничего сложного для вас - название белар. организации, сумма, код операции и кбк, на который перечислили налог. И сдаете.
Добрый день! Подскажите, если в Белоруссию за товар мы будем оплачивать с валют.счета в долларах, то надо делать паспорт сделки? Надо в своем банке узнавать, какие документы нужны?
Ооформление паспорта сделки не зависит от валюты расчета, только от суммы оной. Цена договора свыше 50 тыыс. долларов США-оформляете.
Достаточно открыть Инструкцию ЦБ № 117-И или сюда, например, http://wiki.klerk.ru/index.php/FAQ:П...онтроль заглянуть.Цитата:
Надо в своем банке узнавать, какие документы нужны?
Большое спасибо за ответ!
Коллеги, подскажите!!! Впервые сталкиваюсь с импортом из Беларуси. Поставщик (белорусская компания) выставила для предоплаты счёт-фактуру с НДС. Но разве мы НДС должны платить не через налоговую инспекцию?
degna, благодарю. А не знаете, где всё это можно почитать?
по этой ветке почитайте, а так - тройственный таможенный союз
П Р О Т О К О Л
о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в таможенном союзе
Добрый день!! Подскажите собираемся возить товар из РБ вагонами в Рф на транспортные услуги при импорте уплачивается НДС ввозной?
Нет.
Соответственно выгоднее не включать транспорт в стоимость товара?
Если по отдельному договору перевозки перевозчик возьмет столько же денег, то, конечно, выгоднее отдельный.
А если цена доставки входит в стоимость товара то налогом облагается общая сумма ну например, товар стоит 1000р, доставка 700р итого 1700р, с нее и будем начислять 18%-?