Это было до 2023.
Вид для печати
Не надо. Это не программный косяк, а бухгалтера, который РСВ, видимо, ни разу в жизни не заполнял и не сдавал.[/QUOTE]
Всегда сдавала без проблем...
там всего то 2 строки с суммами... приходится указывать 30, иначе где еще их указывать.
и вы, Крысавица, очень резки в суждениях, с Вашим мнением согласных пока нет. Так что вопрос -кто сдавал, а кто первый раз отчет видит...
Добрый день, срочно, помогите кто может, сдала отчёт, оказалось вместо одного снилс указан ИНН – отчёт вернулся с ошибкой и пояснением «отчёт считается не принятым»исправила этот снилс и снова сдал отчёт –Как первичный. Давно сдала – нет последний зелёной галочки с результатом. Что делать? Может попробовать сдать корректирующий? Просто не пойму первый отчёт считается не принятым, он первичный, значит его как будто не было.?
что сделать , сдать корректировку или ждать ответа по сданному ?
Подскажите в чём разница отчётность по приказу приказу ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ и приказу ФНС России от 29.09.2022 № БС-4-11/12322@ ? И какую нужно сдавать по УСН?
Обычная УСН РФ.
Формат 5.05 отправлялся в 2023 году ранее, новый формат 5.06 отправляется, если у вас есть сотрудники-иностранцы, застрахованные по международным договорам, но не по всем видам страхования, если контора в эк. зоне или на новых территориях.
Смысл я правильно уловил?
Переведите, плиз, что ему не нравится? Раньше не было проблем, сейчас, после обновления, стал ругаться. Нулевка, с признаком выплат "2".
Может, раздел 3 вообще убрать?
Цитата:
Ошибки:
1. [34] В Расчете отсутствует подраздел 1 раздела 1, когда как присутствует разд.3 и отсутствует подраздел 4 с признаком по ОПС по стр.002=1.
Предупреждения:
2. [326] Количество застрахованных лиц с начала года по гр.1 стр.010 всех подразделов 1 и (или) подразделов 4 с признаком по ОПС по стр.002=1 должно быть больше 0, т.к. сформирован (ы) разд.3.
3. [904] В основном расчете количество ЗЛ за 1 месяц по гр.2 стр.010 всех подр.1 и 4 с признаком ОПС по стр.002=1 раздела 1 не равен количеству ФЛ из основного сведения (номер корректировки 00) КНД 1151162 (из закладки контрольные суммы) соответствующего месяца (игнорировать,если сведение основное отсутствует,некорректное).
0=1
4. [905] В основном расчете количество ЗЛ за 2 месяц по гр.3 стр.010 всех подр.1 и 4 с признаком ОПС по стр.002=1 раздела 1 не равен количеству ФЛ из основного сведения (номер корректировки 00) КНД 1151162 (из закладки контрольные суммы) соответствующего месяца (игнорировать,если сведение основное отсутствует,некорректное).
0=1
Добрый день. У сотрудника в октябре произошло превышение базы по страх.взносам. МП, в ноябре-декабре начисляли взносы с превышения по коду НР=15,1%, по коду МС-15%.
С разделом 1 РСВ - понятно.
Вопрос по р.3.
1) По данному сотруднику по строкам 140 указываем все выплаты.
2) По строкам 150 и 170- только до базы превышения,т.е. в ноябре-декабре -ничего.
3) Т.е. взносы уплаченные сверх базы в РСВ не показываются, так?
Добрый день! У меня в 1 квартале 2023 был уволен последний работник. За 2 и 3 квартал РСВ сдавала без 3 раздела.
Сейчас заполняю РСВ за 4 месяца 2023 тпо новой форме и выдает ошибку:
1. [600] В основном Расчете должен быть заполнен раздел 3 с заполненными реквизитами ЗЛ в подразделе 3.1,файл не будет сформирован.
Как это исправить?
Добрый день. Вот не поняла уведомление по страховым взносам нужно или нет сдавать за декабрь 2023года?
В задачах 1с бух 3.0.147.18 они есть, и в СБИСе есть. Но ведь мы же сдаем РСВ? Как понять?
Arhimed0, вот даже не смешно!!!:speaking:
Спасибо. Буду сдавать только РСВ.
сам знаю... Я же тоже в этих же условиях варюсь. Никогда не мог бы и подумать, что можно , не абы что, а всё-таки такую категорию как ОТЧЁТНОСТЬ, подвести к тому что... хотите сдавайте, а хотите не надо. И с заполнением - да как хотите так и заполняйте
что-то мне от такого... совсем не легче, а даже наоборот. Мне легче делать отчёт, который делать нужно несколько дней без перерывов, но только что бы было конкретно определено что и как делать, чем вот так...
Только что обновили версию "Налогоплательщика" до 4.84.1, т.е. установили последнюю редакцию. Тем не менее, при контроле появляется такая же ошибка, хотя ЗЛ нет, и выплаты в последние 3 месяца не осуществлялись. А в порядке заполнения Н-ка указано следующее: "При указании в строке 001 раздела 1 значения «2» плательщик вправе представить в составе Расчета титульный лист, раздел 1 без подразделов и приложений, раздел 3." Т.е. раздел 3 надо заполнять по любому? Чушь какая-то... до этого сдавали отчета без этого раздела, все было нормально.
Здравствуйте! А ктонибудь знает как вналоплательщике сделать корректировку РСВ за 2023 год. У нас иностранцы, надо каждый квартал корректировать, а программа упорно считает по старому. Не могу сдать годовой РСВ
Обыкновенно. Можно для облегчения работы сначала загрузить в программу файл из "1С" с отчётом каким-нибудь (исходным, корректирующим), потом поставить в нём номер корректировки - и вперёд. Нарастающий итог с начала года "Налогоплательщик" подсчитывает по внутренним регистрам, так что в этом отношении контроль будет. Кстати, там есть две волшебные кнопочки - "Расчёт" и "Контроль", пользуйтесь, не забывайте.
добрый вечер ,подскажите, сдала РСВ и прибыль по старой форме?!
как поступить? пересдать уточненку?!
Такском принял отчеты , все подтверждения, извещения есть...