Протокол собрания.
Вид для печати
ТСЖ получило возмещение расходов за расчет льготников от центра социальных выплат. Подскажите пжл какие должны быть проводки.
76-91,1
91,2-68,2
а вопросы по какому поводу?
room111, я по вопросу поняла,что заплатили не ЖКУ за льготников, а именно за работу по расчетам
возмещение расходов за расчет льготников от центра[ b]aleks33.72[/b], есмли это дополнительные доходы,то НДС безусловен. А уж проход денег,можно подобные проводки не прописывать? Это азбука
В свое время не прошел собеседование, т.к. при начислении з/п не указал проводки по НДФЛ и страховым взносам, мне они тоже казались настолько азбучными, что не заслуживали упоминания, тем более машина делает их автоматически при формировании документа. В итоге получил отказ...
Подскажите пожалуйса, может конечно не совсем втему, подскажите где можно посмотреть порядок учета в управляющей компании, я так поняла что он отличаеться от ТСЖ
самый обычный учет услуг.и никгде вы его не посмотрите.План счетов
Александр7272, ну надо же,А ведь действительно, в голове они как само сабой полагающееся;)
Уточнение по вопросу о возмещении расходов за расчет льготников.
1. ТСЖ заплатили за услуги по расчету льготников.
2. ТСЖ на УСН.
3. Подробные проводки (в т.ч. проход денег) даже очень необходимы.
Ладно с учетов все понятно, а не могли бы мне подсказать что в УК принимаеться в качестве доходов и расходов на УСН (Д-Р), или где это можно посмотреть, не где не могу найти
какие услуги платно оказываете по договору управления, то и доход
Посоветуйте, как обязать бухгалтера ЖСК подшивать документы первичные по виду - Банк, касса, поставщики, а не все скопом в 1 папку за месяц, как она привыкала с времен царя Гороха? По-моему, при обязанности с 1 января вести бухучет, надо документы подшивать по счетам учета, а не все в кучу.
Способы воздействия на упертых бухгалтеров:
1. Сказать ей об этом.
2. Написать приказ о порядке архивирования документов.
3. Уволить и нанять нового.
Первый пункт не помог (говорилось в марте, также были выданы письменные замечания). Придется сделать 2-й пункт. Я в ревизионной комиссии, составлю еще акт от ревизионной о неправильном учете первичных документов. Крайнюю меру пока подождем применять до осени - а там посмотрим, исправляется человек или нет.
Добрый день, помогите пожалуйста, никак не разберусь в составлении отчета по УСНО. Работаю недавно в ТСЖ бухгалтером, у нас УСНО 6%, какие суммы нужно вносить в декларацию, т.е. какие доходы? Только от коммерческой деятельности? А если нет коммерческой деятельности нулевую сдавать?
Да.
И еще можно вопрос. Мне сейчас для подтверждения льготы в ПФ нужно составить расчет в произвольной форме доли дохода и сдать раздер 3,6 РСВ. Я так понимаю нужно из тех сумм, которые поступили от жильцов выделить суммы только на содержание и кап ремонт, т.е. отделить от коммуналки. И общую сумму за содержание написать как 100% наш доход? Правильно? Или всю сумму, которая поступила от жильцов?
Нужно просто в РСВ заполнить раздел 3.6
стр.361 сумма без коммуналки
стр.362 сумма без коммуналки
стр.363 машина сама выведет 100%
Ни каких произвольных расчетов мы не предоставляли.
В разделе 2 выбираете код тарифа 07
Тогда нужно уточнять в местном ПФР.
Т.к. мы сдавали уточненный расчет за 2012 год, то к ней прилагалась Декларация по УСН и письмо.
Текущий расчет сдавали, только стандартные формы без дополнений.
Спасибо за ответ. Мы тоже сейчас подаем уточненные за 2012г., и ПФ потребовали этот расчет. room111 если вы сдавали, не подскажите как его правильно составить?
Скинул в личку, когда открывать будете, нажмите "нет" в диалоговом окошке. У меня там связь с другими документами настроена.
И еще, форму я взял из сводов начислений которые нам ЕРКЦ делает. В принципе наверно можно сдать просто одной суммой
Здравствуйте! ТСЖ, подаем в суд на жителей по ком. услугам, предварительно оплачиваем госпошлину (Дт76.7 Должник - Кт68.13, Дт68.13-Кт51) и услуги представителя в суде (Дт76.7 Должник - Кт60Юрист, Дт60Юрист-Кт51). В последствии должник возмещает нам г/п и расходы на юриста, внося деньги на расчетный счет. Но если сумма услуг представителя по решению суда с учетом проблем у должника будет уменьшена, бывает такое, куда списать эту разницу - как целевые расходы на 86 счет? В учетной политике на этот счет ничего прописано не было.
Мы списываем на целевые расходы, т.к. эти расходы суды не всегда принимают в полном объеме.
Можете покрыть за счет пени.
А проводки правильные? То есть потом проводка на эту разницу либо Дт86-Кт76, либо Дт91.1-Кт76, так?
Нет 91 не пойдет. После уплаты налога на прибыль покроете с 84
Спасибо)
Дополнения к учетной политике можно выпускать в течение года. Пропишите, куда будете списывать разницу.
Здравствуйте, не подскажите как правильно заполнить форму 4-ФСС, если мы попадаем под льготу и делаем перерасчет за 2012г и 1 квартал 2013г. Мне сказали это сделать в отчете за 2 квартал 2013г
Это вам нужно с ФСС решать, у них все исправления текущим периодом. Я в таб.1 строка 4 ставил взносы с минусом, но в принципе с печатью сидел в ФСС и они правили в программе, а я подписывал и печатал.
Спасибо большое, я так и предполагала
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какие субконто должны быть к счету 76.09.1 «Расчеты по коммунальным платежам» (у меня 1С8.2 базовая). Я к стандартному счету 76.09 открыла субсчет 76.09.1, по умолчанию там получились субконто Контрагенты-Договоры-Документы расчетов с контрагентами. Удалила их и субконто1 сделала «Назначение целевых средств», но субсчет программа с таким субконто сохранить не дает, пишет: субконто Документы расчетов с контрагентами должно быть обязательно. (начинающий бухгалтер ЖСК)
Правильно делает. Вам зачем в коммуналке целевые средства?
У меня субсчета по видам коммуналных услуг - тепло, вода, горячая вода, кроме коммуналки домофоны, антенна, аналитики по договорам и документам хватает.
Сначало вам нужно ответить на вопрос, что вы хотите в результате получить, а потом смотреть какой счет этой задаче соответствует.
Спасибо большое, Александр. Да, что-то я сразу не подумала, взяв за основу текст с первой страницы темы, где автор пишет, что он «немного помудрил и к стандартным счетам 76.5 и 76.6 сделал субсчета, в которых открыл аналитику по субконто «Назначение целевых средств».
Т.е. мне открыть субсчета 76.09.1, 76.09.2 и т.д., в частности, субсчет 76.09.1 «Расчеты за водопотребление/водоотведение» с субконто1:Договоры-Субконто2:Документы расчетов с контрагентами. И чтобы оприходовать Акт поставщика воды («Водоканал СПб»), например, я создаю новый документ «Поступление товаров, услуг. Покупка, комиссия», заполнив закладку услуги, так? Попробовала, но пока не понимаю при выборе документов расчетов с контрагентами создавать новый документ расчетов (ручной учет)? На выходе хочу получить проводки Д 76.09.1/К 60.01 "Водоканал СПб"
С уважением, Татьяна.