Какие графы? Начислили НДС (2 и 3)?Цитата:
Я заполнила по ней раздел 6
Вид для печати
Какие графы? Начислили НДС (2 и 3)?Цитата:
Я заполнила по ней раздел 6
да
и 4 графу раздела 6 и отразила эту сумму в разделе 3 строка 100 (первый раз пишу, запуталась уже)
А что вы сейчас в 5 разделе восстановить хотите? 0 ставка так и не будет подтверждена?
Наверное будет во втором квартале 2014 г. Я вот думаю, что я намудрила с 5-м разделом и не совсем поняла для чего он.
Намудрили.
Тоня, здравствуйте. Помогите, пожалуйста! С экспортом впервые, начиталась всякого, в том числе и Вашего мнения. Мой вопрос касается СМР: наша челябинская организация продала товар казахскому покупателю, он самовывозом забрал товар с московского склада, по контракту право собственности переходит в момент подписания товарной накладной, т.е. в Москве. У нас никакой СМР (и ТТН тоже) нет. Сегодня в налоговую сдала весь пакет документов, кроме СМР. Но на всякий случай спросила у инспектора в ИФНС про СМР, сказала, что надо. А читаю и читаю, то надо, то не надо. Вопрос: должен у нас быть СМР или не должен, ведь мы передали товар на территории РФ, право собственности на товар перешло на территории РФ, мы не касались передвижения через границу. И чего теперь делать, если без СМР не подтвердить 0%? Спасибо за ответ.
Нет, вы вообще не в курсе как и на каком транспорте груз покинул РФ (и покинул ли вообще). Имхо здесь и 0 ставки нет.Цитата:
должен у нас быть СМР или не должен
т.е. если нет СМР, то нет 0%?
Прошу подсказать, как правильно оформить разовую сделку продажи продукта интеллектуальной деятельности из России Казахстан.
У нас ООО на УСН, никакого НДС, соответственно, нет. Продаем свои готовые маркетинговые исследования рынков в электронном виде (отправляем по электронной почте отчеты).
Появился клиент из Казахстана, хочет купить несколько отчетов, общая сумма менее 100 тысяч российских рублей. Запросил от нас Справку о подтверждении статуса налогового резидента РФ и копии наших док-в. Справку мы им подготовим через МИ ФНС России по ЦОД.
Но вот вопрос, какие документы НАМ нужны от Покупателя, чтобы потом не возникли вопросы у налоговой?
Мы отправим ему купленные отчеты по электронной почте. Опыта по работе с заграницей нет.
Заранее спасибо!
Это ваша основная деятельность? Что оформляете для российских заказчиков? Тоже самое и для нероссийских.Цитата:
отправляем по электронной почте отчеты
Да, основная. Спасибо!
Добрый день. Первый раз экспортируем в ТС. Подскажите, пожалуйста, какую ставку НДС использовать при продаже товаров в Казахстан?
Товар куплен во Франции российской компанией, растаможен в России, поставлен на учет. Далее - перепродажа товара в Казахстан. При перепродаже какую ставку НДС использовать - 0%? или это только для произведенного в России товара? уплаченный ввозной НДС к вычету в полном обеме можно принять? какие еще подводные камни есть?
Да.Цитата:
0%
Да.Цитата:
уплаченный ввозной НДС к вычету
Тоня, я не могу понять. Ввозной НДС я могу весь принять к вычету, несмотря на то, что перепродаю товар по ставке НДС 0%? Или здесь все-таки раздельный учет и ввозной НДС я включаю в стоимость?
В стоимость нет, вы же используете товар в облагаемой НДС деятельности. Ввезенную партию полностью экспортируете?
Да, полностью
К вычету при подтверждении ставки 0.
Добрый день! Может кто сталкиался с такой ситуацией, подскажите, пожалуйста. Заключается договор между двумя юр. лицами резидентами РФ на выполнение работ из своих материалов и оборудования на территории комплекса Байконур. Как будет облагаться НДС данная операция? Спасибо.
Какие работы? Предмет договора?
Монтажные работы
Имхо без НДС, всё же мы арендуем комплекс и территорией РК он быть не перестал.
При таком это при каком? Что может помешать выезду и въезду оборудования в границах ТС.:o
Тоня, спасибо за ответы. с перемещением разобралась, теперь буду дальше разбираться с НДС. Нашла письмо Минфина от 24 октября 2013 г. N 03-07-08/44890 , в нем говорится "В случае осуществления российскими организациями строительно-монтажных работ на территории государств - членов Таможенного союза, место их реализации следует определять на основании положений Протокола о порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 11.12.2009. Согласно данным положениям местом реализации вышеуказанных работ территория Российской Федерации также не признается и эти работы не являются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость в Российской Федерации." Но заказчик настаивает на особом статусе байконура.
Особый статус не делает Байконур "территорией РФ"
По Байконуру были письма ФНС/МФ, по перевозкам точно, но смысл тот же - является/не является территорией РФ. Поищите.
Добрый день! Первый раз совершаем сделку с Казахстаном. Продажа товаров импортных на Казахстан. помогите в оформлении первичной документации. Есть ли примеры или образцы. У нас формируется два документа - счет фактура и ТОРГ-12, в то же время к нам заходят Инвойсы одним документом. И нужно ли все таки затамаживать на Казахстан?? Все сайты пишут . что нужна декларация на товары, значит все таки нужно???
Тоня, эти письма по экспорту я видела, спасибо. Причем в старых письмах года 2003 - 2004 был не экспорт, а теперь экспорт))))))). А вот если заказчик упрется и мы выставим 18%, чем нам это грозит?????
Нет.Цитата:
И нужно ли все таки затамаживать на Казахстан?
Не верю. Таможенный контроль на границах РФ-РБ и РФ-РК отменен с 01.07.2011 и в 2014 все сайты такими безграмотными быть не могут.Цитата:
Все сайты пишут
Переведите.Цитата:
в то же время к нам заходят Инвойсы одним документом
Добрый день!
В настоящее время у нас проходит камеральная проверка по НДС, в связи с возмещением НДС по экспортной поставке. В 1 кв. 2014 г. была экспортная поставка в Казахстан. Налоговая пишет в сообщении: "В предоставленном для камеральной проверки договоре № 2 отсутствуют условия поставки ИНКОТЕРМС (Международные правила толкования торговых терминов "Инкотермс 2010" (публикация МТП № 715) ". Что это такое, поделитесь? С Республикой Казахстан нужны эти условия? Нам могут отказать в возмещении?
Они могут всё, но отсутствие в контракте терминов Инкотермс на налогообложение никак не влияет.
Спасибо!
Всем доброго дня! Перечитата всё, но в основном у все либо покупной товар, либо услуги. Мы производим металлоизделия (двери, лестницы, люки. ) Хотим начать их продавать в Казахстан. Пока всё на стадии разговоров-учу "мат.часть")) И у меня возник "технический" вопрос. я закупаю материаллы вцелом на производство (и на продукцию для России и для Казахстана). С оформлением документов при экспорте всё более-менее понятно, а вот с входным НДС-не очень. Как мне выделить часть входного НДС,который относится к продукции проданной в РК? Подскажите как это практически сделать? Ведь я например металлопрофиль закупаю на всё...да, у меня есть нормы списания в производство, но есть ещё и отходы...как считать? Я не очень понимаю как это сделать...:(
Как хотите, методика ведения раздельного учета на усмотрение налплата. Для пропорции берут выручку/сырье/прямые расходы и т.д.Цитата:
.как считать?
Тоня, можно ещё раз? для особо тупых:o
например: Поступило материаллов от поставщика:
Профиль 1000 кг на 35400 (30000+5400НДС)=30 р/кг без НДС
Краска 200 кг на 17700 (15000+2700НДС)=75 р/кг без НДС
Лист металл 3000 кг на 59000 (50000+9000НДС)=16 р/кг. без НДС
Итого материаллов на 112100, в т.ч НДС 17100
Из части этих материаллов выпустили продукцию -10 дверей (из них 7 для реализации в РФ, а 3 для реализации в РК)
Калькуляция по одной двери: профиль 20кг*30р=600руб
краска 1,7 кг*75р=127,5руб
лист 30 кг *16р+480 руб
ИТОГО: стоимость материаллов на 1 дверь 1207,5 без НДС
7 дверей *1207,5=8452,5 (материаллы по РФ)
3 двери*1207,5=3622,5 (материаллы по РК)
Получается, что когда я оприходовала материалл-я принимаю весь входной НДС 17100 к вычету
, далее выпускаю продукцию и продаю её. И в момент реализации в РК я, исходя из калькуляции по материаллам восстанавливаю НДС по тем дверям, которые пошли в РК, то есть 3622,5*18%=652,05 (восстанавливаю)? а потом при подтверждении 0%ставки снова принимаю к возмещению?
И если можно...напишите какие должны быть проводки при восстановлении НДС и возмещении НДС в части продукции по РК?
И ещё... для налоговой нужны какие-то регистры, отчёты по раздельному учёту при камералке?
Прошу прощения за тупые вопросы, просто с Производством только начала разбираться, а тут ещё и экспорт...:o
Да.Цитата:
я принимаю весь входной НДС 17100 к вычету
Да. Расчеты не смотрю.
Да.Цитата:
а потом при подтверждении 0%ставки снова принимаю к возмещению?
Дык обычные проводки:o 19 68 восстановили, 68 19 заявили повторно. В 8-ых 1С раздельный учет реализован и, говорят, нормально.Цитата:
какие должны быть проводки
Всё, что ей нужно, она запросит. А вы предоставите, если у вас возникнет обязанность это делать.Цитата:
для налоговой нужны какие-то регистры, отчёты по раздельному учёту при камералке?
Тоня, спасибо. буду копать 1С