Вот задала вопросик...., а сама исчезла (извините, прихворала). Спасибо всем кто оставлял советы и свои мнения по этому вопросу, спасибо за помощь. Отнесла НДС на 91.2, канечно ПНО не избежать, а что делать? Только всеравно остается вопрос... В конце года при реформации баланса ПНО спишутся, а вот в следуующем году, если удасться возместить НДС я сделаю восстановление Д68,2 К 91,1, тогда будут ПНА?
29.10.2007, 17:41
Тоня
Да.
21.11.2007, 12:12
Ozzy
А мне сперва отказали в правомерности нулевого НДС, а потом, спустя 8 месяцев подтвердили (мы подавали комплект документов заново). Вот теперь думаю, что мне делать - забить на то, что мне не подтвердили и просто не трогать НДС в учете (т.е. провести возмещение на расч. счет Дт51 - Кт 68.2), или все же сделать все правильно и красиво: сначала начислить неподтвержденные 18% НДС на реализацию, а потом все это сторнировать?