Можно просто по заполнению уточненки вопрос?
Экспорт в декабре 2009 не отразили в декларации в 100(и 90 строке). Теперь сдаем уточненку. Документы собрали только сейчас, поэтому:
В строке 90 и 100 ставим НДС, который восстановили(у нас уплаченный на таможне), так?
в разделе 6(потому что без подтверждающих документов)
а) в графе 2 ставим налоговую базу, т.е. сумму реальной продажи, так?
б) в графе 3 - посчитанный НДС от суммы в графе 2(у нас по ставке 10%0 как если бы товар продавался в России, так?
в) в графе 4 ставим к вычету тот же восстановленный НДС, как и в строке 100, так?
Тогда сумма налога к уплате будет ровно такая, как если бы мы продали этот товар по России с положенной ставкой НДС, потому как НДС(рос отгр.) + НДС восстан. + "НДС" по экспортной сделке - НДС восстан. = НДС рос. +НДС экспортный.
Если не так, то какие цифры должны стоять в графе 2 и 3 раздела 6?