Нет.
Вид для печати
т.е. все, что возмещает ФСС мы не указываем? так?
а эти 50руб каждый месяц - код дохода 2300 ?
или эти 50руб каждый месяц - код дохода 0000 ?
:help:
А где вообще можно почитать про правила заполнения формы 2-НДФЛ и суть нововведения этого года, а именно, что в формах расчёта отпусков и больничных нужно проставлять предполагаемую дату выплаты НДФЛ (у меня ЗУП 8.2)? Поисковик много лишнего выдаёт.
mvf, Спасибо! :)
А такой вопрос: у одного из сотрудников некорректно (дважды) начислился НДФЛ при расчёте больничного за декабрь. 9 января 2013 налог благополучно уплатили, а ошибку заметила только сейчас. 2-НДФЛ ещё не сдавала. Как мне правильно отразить излишне удержанную сумму или, быть может, ещё можно как-то всё исправить?
А нужно ли тогда вообще заполнять 2-НДФЛ, если весь год выплачивалось только пособие до 1,5 лет?:redface:
hiker, не нужно
Спасибо, я заполнил пустую - удалю:)
Зета, Как вы считаете так уж важно выплаты по больничному выделять отдельным кодом? Раньше всегда писал 2000 и всё. На результат то никак не влияет
Выделять
И всё-таки, если имеет место быть излишне удержанный налог с сотрудника, нужно ли это отражать в 2-НДФЛ, ведь на эту сумму, согласно ст.231 мы недоплатим потом налога?
И такой момент: если у сотрудника НЕТ банковского счёта и заводить его он не намерен даже ради возврата излишне удержанной тысячи? Будет ли это основанием для невозврата нами налога?
Прочла уже столько всякой инфы, что голова кругом.. Кто-то даже написал, что можно выдать и по кассе, дескать "наказание" за это не предусмотрено. Но ведь ИФНС может не посчитать это фактом возврата налога.. Караул! Уже ум за разум заходит :wow:
Неужели никто не сталкивался?
Если перечисленный налог больше начисленного и удержанного , то в 2-НДФЛ надо в гр.5.5 "сумма налога перечисленная" ставить сумму начисленную.
И еще, в письме Федеральной налоговой службы №ЕД-4-3/1692 от 03.02.2012 четко сказано, что в гр.5.5 указывается сумма налога, перечисленная за налоговый период, включая сумму налога, перечисленную за декабрь в январе месяце.
Да нет же. Налог излишне удержан и соответственно перечислен. С этим вопросом вчера вроде разобралась, но как быть с отсутствием банковского света? Он может получить возврат на счёт законной супруги?Цитата:
Если перечисленный налог больше начисленного и удержанного ,
.
У нас нет деятельности, нулевой отчет надо по 2НДФЛ сдавать? И что пустую 2НДФЛ? Или когда деятельности нет, сотрудник в админ.отпуке, ничего не надо?
Вам нужно было до 31 января представить справку в налоговую в произвольной форме - деятельность не веласью з/плата не начислялась, движения по р/счету не было и т д
уважаемые, добрый день!
может у кого была подобная ситуация как у меня? Программа глюканула и при увольнении сотрудника два раза исчислила НДФЛ с компенсации за отпуск, во время это не было замечено и соответственно удержано и перечсилено больше чем должно быть исчислено.
при заполнении отчетов обнаружили и что теперь заполняем исчислено 5000, удержано 6000, перечислено 6000?
по факту получается, что из-за ошибки агента, государство человеку должно 1000 рубликов? что предпринять чтобы уволеному вернулись эти деньги?
Добрый день!
Подскажите а если в декабре 2012 года на р/с поступили средства и кое-что еще и оплатили, но единственный сотрудник, он же ген.директор до 31.12.12 в неоплачиваемом отпуске, зарплата не начислялась. Что в письме указывать? Просто написать что зарплата не начислялась и НДФЛ не сдаются?
КатяК, письма не нужны
чел66, сообщите налогоплательщику об излишнем удержании и верните на указанный им счет по безналу
Как это? Если ничего не начислялось вообще ничего в налоговую не сдавать?
КатяК, ничего. Нулевые 2-НДФЛ не сдаются. Писем не надо.
Здорово, спасибо!
Если я до сдачи отчётности по НДФЛ за 2012г. вернула излишне удержанный налог обратно налогоплательщику (согласно ст231 НК), можно ли в форме 2-НДФЛ "нарисовать" всё так как и должно было бы быть, т.е. начислено = удержано = перечислено? И, если нет, то как отразить возврат налога в форме за 2013г.?
Можно