


т.е. все, что возмещает ФСС мы не указываем? так?
а эти 50руб каждый месяц - код дохода 2300 ?
Сама удивляюсь
или эти 50руб каждый месяц - код дохода 0000 ?
![]()
Сама удивляюсь
А где вообще можно почитать про правила заполнения формы 2-НДФЛ и суть нововведения этого года, а именно, что в формах расчёта отпусков и больничных нужно проставлять предполагаемую дату выплаты НДФЛ (у меня ЗУП 8.2)? Поисковик много лишнего выдаёт.



Best regards, Михаил
mvf, Спасибо!
А такой вопрос: у одного из сотрудников некорректно (дважды) начислился НДФЛ при расчёте больничного за декабрь. 9 января 2013 налог благополучно уплатили, а ошибку заметила только сейчас. 2-НДФЛ ещё не сдавала. Как мне правильно отразить излишне удержанную сумму или, быть может, ещё можно как-то всё исправить?
А нужно ли тогда вообще заполнять 2-НДФЛ, если весь год выплачивалось только пособие до 1,5 лет?![]()
ты взвешен на весах и найден очень легким
Спасибо, я заполнил пустую - удалю![]()
ты взвешен на весах и найден очень легким
Зета, Как вы считаете так уж важно выплаты по больничному выделять отдельным кодом? Раньше всегда писал 2000 и всё. На результат то никак не влияет
ты взвешен на весах и найден очень легким
И всё-таки, если имеет место быть излишне удержанный налог с сотрудника, нужно ли это отражать в 2-НДФЛ, ведь на эту сумму, согласно ст.231 мы недоплатим потом налога?
И такой момент: если у сотрудника НЕТ банковского счёта и заводить его он не намерен даже ради возврата излишне удержанной тысячи? Будет ли это основанием для невозврата нами налога?
Прочла уже столько всякой инфы, что голова кругом.. Кто-то даже написал, что можно выдать и по кассе, дескать "наказание" за это не предусмотрено. Но ведь ИФНС может не посчитать это фактом возврата налога.. Караул! Уже ум за разум заходит
Неужели никто не сталкивался?
Если перечисленный налог больше начисленного и удержанного , то в 2-НДФЛ надо в гр.5.5 "сумма налога перечисленная" ставить сумму начисленную.
И еще, в письме Федеральной налоговой службы №ЕД-4-3/1692 от 03.02.2012 четко сказано, что в гр.5.5 указывается сумма налога, перечисленная за налоговый период, включая сумму налога, перечисленную за декабрь в январе месяце.
Да нет же. Налог излишне удержан и соответственно перечислен. С этим вопросом вчера вроде разобралась, но как быть с отсутствием банковского света? Он может получить возврат на счёт законной супруги?Если перечисленный налог больше начисленного и удержанного ,
У нас нет деятельности, нулевой отчет надо по 2НДФЛ сдавать? И что пустую 2НДФЛ? Или когда деятельности нет, сотрудник в админ.отпуке, ничего не надо?
Вам нужно было до 31 января представить справку в налоговую в произвольной форме - деятельность не веласью з/плата не начислялась, движения по р/счету не было и т д
уважаемые, добрый день!
может у кого была подобная ситуация как у меня? Программа глюканула и при увольнении сотрудника два раза исчислила НДФЛ с компенсации за отпуск, во время это не было замечено и соответственно удержано и перечсилено больше чем должно быть исчислено.
при заполнении отчетов обнаружили и что теперь заполняем исчислено 5000, удержано 6000, перечислено 6000?
по факту получается, что из-за ошибки агента, государство человеку должно 1000 рубликов? что предпринять чтобы уволеному вернулись эти деньги?
Добрый день!
Подскажите а если в декабре 2012 года на р/с поступили средства и кое-что еще и оплатили, но единственный сотрудник, он же ген.директор до 31.12.12 в неоплачиваемом отпуске, зарплата не начислялась. Что в письме указывать? Просто написать что зарплата не начислялась и НДФЛ не сдаются?
чел66, сообщите налогоплательщику об излишнем удержании и верните на указанный им счет по безналу
Как это? Если ничего не начислялось вообще ничего в налоговую не сдавать?
Здорово, спасибо!
Если я до сдачи отчётности по НДФЛ за 2012г. вернула излишне удержанный налог обратно налогоплательщику (согласно ст231 НК), можно ли в форме 2-НДФЛ "нарисовать" всё так как и должно было бы быть, т.е. начислено = удержано = перечислено? И, если нет, то как отразить возврат налога в форме за 2013г.?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)