Сообщение от
ПошелВбухгалтерскую
chereshenka, я тут рано радовался....
застрял на сч-фактуре, которую мы получили на 200тыр от поставщика, а он (гад) у себя потом в итоге провел на 100тыр...
корректировку прихода сделал 10.12.15г. и она уже вошла этим днем в акт сверки, а вот что теперь с НДС делать, как его корректировать....волосы дыбом....(((
вроде как добился сторнировать (восстановление) НДС по тому вычету, а как теперь к вычету правильную сумму поставить - не понимаю....
К доку корректировка поступления привязывается сч-фактура, но там если галку "учесть в книге покупок датой постуления" снять, то после этот сч-ф никак не подцепить в книгу...