0% подтверждаешь не по НК, а по протоколу от 11.12.09Цитата:
что изменилось с 2010 года в экспорте в Казахстан?
Нужно, это ж экспорт.Цитата:
можно ли документы и в договоре сразу прописать что НДС - 0%
Вид для печати
0% подтверждаешь не по НК, а по протоколу от 11.12.09Цитата:
что изменилось с 2010 года в экспорте в Казахстан?
Нужно, это ж экспорт.Цитата:
можно ли документы и в договоре сразу прописать что НДС - 0%
Тоня, а можно поточнее, что вообще делать при Экспорте?
я получаю товар в РФ, с ндс 18%, выписываю накладную, ТТН и СЧ/ф на экспорт с 0% так? Они еще просят в накладной указать ТН ВЭД. Что это?
ну то, что надо будет паспорт сделки, конракт, это понятно.
с таможенными документами там будет работать брокер
Вот пусть он тебе и скажет код ТНВЭД, не твоя это работа по таможенному тарифу в ТС шариться.Цитата:
с таможенными документами там будет работать брокер
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности.Цитата:
Что это?
С/ф скорее всего надо регить в налоговой, спроси у белорусов. В протоколе я этой обязанности не вижу, но коллеги говорят, что надо. Поищи на форуме, последний месяц только и обсуждаем этот ТС.
Уже читала в последне время, что некоторые покупатели-члены таможенного союза просят указывать ТН ВЭД в сч-фактурах. Мы сами долго ломали голову при последних отгрузках казахам после 1 июля 2010 над тем, что где-то все-таки эти коды указывать, действительно, надо. Если раньше они были в ГТД и CMR, то теперь, получается, нигде их не видно (у нис были отгрузки ж/д). Приложили сочиненную нами декларацию о происхождении товаров с этими кодами. Сейчас готовим отгрузку на условиях самовывоза, чтоб не было никаких проблем при ввозе в Казахстан думаем всё-таки прописать эти коды в наименованиях товаров. Никто не сталкивался с подобным?
Ох. устала читать всю информацию раскиданную по форуму.
Можно как-нибудь сжато, чтобы понимать в общих чертах.
Я так понимаю, что при экспорте товара, мы должны сначала получить СТ-1 (этим в принципе занимается брокер).
Заключить договор на поставку товара, прописав, что ставка НДС - 0%.
Сделать паспорт сделки.
Таможенные пошлины - ???
Выписать счет-фактуру со ставкой 0%, выписать накладную прописав в ней ТН ВЭД, выписать товарно-транспортную накладную.
В МИФНС зарегистрировать сч-фактуру исходящую со ставкой 0%.
И только после всего выше написано, мы сможем вывезти товар в Казахстан.
Далее в течение 180дн собрать подтверждающие документы на ставку 0% и сдать декларацию. Так?
Ты прочти Протокол от 11.12.09 О порядке взимания косвенных налогов. Основное будет понятно.Цитата:
устала читать всю информацию раскиданную по форуму.
Почти. Вывезти то можно и без зарегенного сф, потом можешь отправить покупателю, как наложка тебе вернет его. Потому как я вот даже не вижу установленные для этого мероприятия сроки.Цитата:
Так?
А таможенные пошлины?
Блин, ну откуда Вы это берете? Вчера же на Клерке письмо Минфина размещали:
http://www.klerk.ru/buh/news/193735/
Искл. из жизни на данный момент.Цитата:
Блин, ну откуда Вы это берете?
Начнем с того, что это не МФ и с разъяснениями нашего Шульгина белорусы и казахи в свою наложку не пойдут. Да, в протоколе нет обязанности регить с/ф, это уже давно обсудили и никто не спорит, но многие покупатели говорят, что заявления без росс. с/ф с отметками нашей наложки им не штампуют. Соответственно, экспортер не может подтвердить 0%.Цитата:
Вчера же на Клерке письмо Минфина размещали:
Так пусть несут не письмо Шульгина, а Протокол!
У нас по июльскому экспорту в РК должно проясниться в течение недели.
Более серьезный гемор в том, что так и не утвердили форму транспортных документов между РФ и РК. ЦМР или ТТН или Казахский вариант - не понятно. И нужна ли на них будет отметка на границе - тоже ясности нет. Хотя в июле что-то на ТТНку шлепнули.
В Казахстан с/ф сроду не регистрировал.
А что значит? И с чего его должен использовать росс. экспортер?Цитата:
Казахский вариант
Угу, всяк метла...Вот у Инны_О казахи требуют отметку.Цитата:
В Казахстан с/ф сроду не регистрировал.
Восток - дело тонкое.