×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 46
  1. Клерк
    Регистрация
    23.06.2005
    Сообщений
    142

    Учет экспорта товаров в Казахстан

    Уважаемые клерки! нужна Ваша срочная консультационная помощь....

    вот и я, наконец столкнулся с экспортно-импортными операциями.... в этой связи у меня есть несколько вопросов, ответы на которые мне, как показалось, так и не удалось найти при прочтении законодательства и комментариев к нему.

    Итак, экспорт осуществляется в Казахстан. Было несколько сделок.
    На данный момент меня мучают вопросы:

    1) 07.12.2005 г. поступил аванс под экспорт. товар помещен под режим экспорта (отметка на ГТД "Выпуск разрешен") 27 декабря 2005 года. Возникает ли обязанность в этом случае исчислить НДС с аванса, полученного в том же месяце(налоговом периоде), когда произошла реализация товара на экспорт, а потом принять его в качестве налогового вычета в том периоде, когда будет собран полный пакет документов на подтверждение нулевой ставки НДС?

    2) как было сказано выше, экспорт осуществляется в Казахстан, который является участником Таможенного союза (но таможенный котроль, немотря на это, на границе не отменет). Достаточно ли будет для подтверждения нулеовй ставки по НДС иметь на ГТД и товарный накладных отметки "Выпуск разрешен" или же всет-таки необходимо получить отметку на пограничном посте "Товар вывезен"?

    3) НК РФ предписывает ведение раздельного учета операций на экспорт, в том числе входящего НДС по товарам, реализованнм на экспорт. входящий НДС по таким товарам принимается к вычету в особом порядке согласно кодексу. Вопрос: особым образом я должен учитывать вх. НДС только по товарам на экспорт или еще по услугм по транспортировке этих же товаров от поставщика до склада и от скалада до пункта назначения, услугам банка за выполнение функций агента валютного контроля, услугам агента по таможенному оформлению выпуска товара и прочими, относящимся к экспортной сделке услугам и расходам? могу я НДС, с вышеуказанных расходов принять к вычету сразу же после оплаты (речь о 2005 годе) или же эти суммы должен включить в декларацию по нулевому НДС?

    4) и последний вопрос. Если товар экспортируется и декларируется непосредственно заводом-изготовителем товара (по поручению покупателя) и отправляется в адрес иностранного покупателя, какие документы у нас должны быть?

    Заранее благодарен за ответы.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    23.06.2005
    Сообщений
    142
    спецов, судя по всему, здесь нет...

  3. Клерк Аватар для Елена_М
    Регистрация
    07.11.2005
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,464
    1. В 2005 с аванса, полученного до выпуска в таможене, НДС 18/118 начислить надо. Это должно быть отражено в декл 0%, откуда попадает в обычную декларацию.

    2. На ГТД и товаро-сопроводительном документе обычно ставится штамп "Товар вывезен" и круглая печать с личным номером таможенника российского пограничного таможенного поста. Но мне возмещали и со штампом "Выпуск разрешен" (как посмотрит ваша налоговая).

    3. О раздельном учете пишут много, подразумевая порядоу учета, который вы описали. Но я, например, как торговая фирма, прикладываю к ввозмещению по эксорту только НДС поставщиков товаров, не морочась с банком и пр. (их буру к вычету как обычно). Пока все проходит. Не буду утверждать, что это правильно, но пишу как есть.

    4. Не очень поняла вопрос - завод просто выступает декларантом или тут другое? Что указано в ГТД и документах на груз?

  4. Клерк
    Регистрация
    25.04.2005
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    248
    К п.3.
    Мы - организация производственная. И продукцию делаем, главным образом, не на экспорт. Для нас раздельный учет входящего НДС крайне сложная процедура. Мы его и не вели. Несмотря на это НДС возмещали. Правда, однажды получили от налоговой письмо о том что вести раздельный учет по НДС обязаны. Но на этом все и закончилось. Пока, наверное.
    И к п.2.
    А возмещают только если есть отметка "Товар вывезен"

  5. Клерк Аватар для Елена_М
    Регистрация
    07.11.2005
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,464
    В НК не сказано какого вида штамп должен стоять на ГТД и товаро-сопров. док-те, сказано только про отметку - "с отметками российского таможенного органа, осуществившего выпуск товаров в режиме экспорта, и российского таможенного органа, в регионе деятельности которого находится пункт пропуска, через который товар был вывезен за пределы таможенной территории Российской Федерации". Про штамп "Товар вывезен" говорится в приказе ГТК №806 - инструкции для действия таможенников при подтверждении вывоза по заявлению экспортера. В нем же, упоминается, что штамп "Вывоз разрешен" они обязаны ставить при перемещении товара через границу. И даже если у вас будут док-ты с таким штампом пограничной таможни (например, при переезде границы ваш клиент поставил его на копии ГТД для вас), то налоговики не должны придираться к штампу, вид которого в НК не определен.

  6. Клерк
    Регистрация
    23.06.2005
    Сообщений
    142
    Цитата Сообщение от Елена_М
    4. Не очень поняла вопрос - завод просто выступает декларантом или тут другое? Что указано в ГТД и документах на груз?
    в декларации написано: "Грузоотправитель: Завод "Такой-то" по поручению ООО "Такого-то"
    Декларант: ООО "Такое-то"

  7. Клерк
    Регистрация
    23.06.2005
    Сообщений
    142
    Цитата Сообщение от Елена_М
    1. В 2005 с аванса, полученного до выпуска в таможене, НДС 18/118 начислить надо. Это должно быть отражено в декл 0%, откуда попадает в обычную декларацию.
    согласен, так я и сделал

    Цитата Сообщение от Елена_М
    2. На ГТД и товаро-сопроводительном документе обычно ставится штамп "Товар вывезен" и круглая печать с личным номером таможенника российского пограничного таможенного поста. Но мне возмещали и со штампом "Выпуск разрешен" (как посмотрит ваша налоговая).
    насколько я понял, почитал на этот счет, без отметки "Товар вывезен" налоговая отказывает в возмещении. по-крайней мере, №6.

    Цитата Сообщение от Елена_М
    3. О раздельном учете пишут много, подразумевая порядоу учета, который вы описали. Но я, например, как торговая фирма, прикладываю к ввозмещению по эксорту только НДС поставщиков товаров, не морочась с банком и пр. (их буру к вычету как обычно). Пока все проходит. Не буду утверждать, что это правильно, но пишу как есть.
    а я как последний дурак, понаделал бухгалтерских справок о распределении оплаченного входящего НДС по общехозяйственным расходам. В общем, все распределил. НДС, приходящийся на внутренние операции, принял к зачету на общих основаниях. НДС, по эксп. операциям, остался висеть на счете 19.6 "НДС по экспортным операциям".

  8. Клерк Аватар для Елена_М
    Регистрация
    07.11.2005
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,464
    Значит, завод только по вашему поручению отгружает (выступает грузоотправителем), экспортером не являясь? Видимо, у вас договор с заводом есть, а может и трехсторонний?

  9. Клерк Аватар для Елена_М
    Регистрация
    07.11.2005
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,464
    Цитата Сообщение от kondor
    а я как последний дурак, понаделал бухгалтерских справок о распределении оплаченного входящего НДС по общехозяйственным расходам. В общем, все распределил. НДС, приходящийся на внутренние операции, принял к зачету на общих основаниях. НДС, по эксп. операциям, остался висеть на счете 19.6 "НДС по экспортным операциям".
    Вы сделали все как требует налоговая.

  10. Клерк Аватар для Елена_М
    Регистрация
    07.11.2005
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,464
    Почему, как я думаю, не возникает проблем с возмещением НДС поставщиков товаров - потому, что:
    - оснований не возместить их не находится при правильном оформлении док-тов;
    - на каждую 0% декларацию выездных проверок не наделаешься, где можно выявить, что есть еще какие-то сч-ф, которые нельзя принять к вычету на обычных основаниях, а нужно бы отнести к экспорту и повесить на 3 м-ца (например, НДС по валютному контролю банка и пр.); они этого камерально просто не видят.

  11. Клерк
    Регистрация
    23.06.2005
    Сообщений
    142
    Цитата Сообщение от Елена_М
    Значит, завод только по вашему поручению отгружает (выступает грузоотправителем), экспортером не являясь? Видимо, у вас договор с заводом есть, а может и трехсторонний?
    но декларировал экспорт именно он, как в этом случае быть? должен он оригинал ГТД, наш счет-фактуру с отметкой таможни нам выслать? или что-то еще?

  12. Клерк
    Регистрация
    23.06.2005
    Сообщений
    142
    Цитата Сообщение от Елена_М
    Почему, как я думаю, не возникает проблем с возмещением НДС поставщиков товаров - потому, что:
    - оснований не возместить их не находится при правильном оформлении док-тов;
    - на каждую 0% декларацию выездных проверок не наделаешься, где можно выявить, что есть еще какие-то сч-ф, которые нельзя принять к вычету на обычных основаниях, а нужно бы отнести к экспорту и повесить на 3 м-ца (например, НДС по валютному контролю банка и пр.); они этого камерально просто не видят.
    а когда будет выездная?

  13. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    а я как последний дурак, понаделал бухгалтерских справок о распределении оплаченного входящего НДС по общехозяйственным расходам
    Почему вы считаете, что вы дурак? Наслушаетесь потом меньше гадостей от налоргов.
    а когда будет выездная?
    Выездная тут ни при чем, Елена правильно сказала, всех не объедешь, просто каждый раз подавая 0% декларацию будьте готовы к камералке. Чтобы все документы, относящиеся к этой декларации, были в наличии и выглядели прилично.
    ЗЫ. И, конечно, очень много зависит, как показывает общение с коллегами, от региона в котором трудитесь.

  14. Клерк Аватар для Елена_М
    Регистрация
    07.11.2005
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,464
    Выездная была у меня уже больше 3 лет назад - на заре моей экспортной деятельности. Больше у них руки не доходят. kondor, делайте как начали - раздельно, вроде все грамотно. Вообще, экспорт как счастье - чем проще механизм, тем оно надежнее Старайтесь чтоб у налоговиков было меньше вопросов к бумагам.
    По эксорту с заводом. Из того, что вы сказали, я поняла, что товаро-сопроводительный док-т и сч-ф выписывались вами, соответственно, вы и являетесь экспортером, и должны собрать пакет подтверждающих документов. У вас же должен быть оригинал ГТД, сч-ф с отметкой и пр. Копии с них (ГТД и товаро-сопроводительного) можете послать для подтверждения вывоза на пограничную таможню. Если я ваши завязки с заводом правильно поняла.

  15. Клерк
    Регистрация
    23.06.2005
    Сообщений
    142
    практический вопрос: допустим, в возмещении отказали. имею ли я право подать уточненную декларацию по НДС 0% за тот период, по кот. был отказ, ну например, в связи с уточнением суммы налоговых вычетов?

  16. Клерк Аватар для Елена_М
    Регистрация
    07.11.2005
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,464
    про действия при отказе много было тем на форуме, поищите.

  17. Клерк Аватар для Елена_М
    Регистрация
    07.11.2005
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,464
    kondor, прочла статью о ведении раздельного учета. До 2006 в законодательстве не содержались нормы, обязывающие экспортеров вести раздельный учет, в перечне док-тов для подтверждения экспорта не было док-тов по раздельному учету и правила его были не установлены. Но все же почти все экспортеры вели его и подавали с пакетом док-тов чтобы избежать споров и отказов в возмещении. судебная практика: 94 суда за ведение раздельного учета, 46 - против.
    С 2006 в НК: "Ст.165 п10. Документы, указанные в настоящей статье, представляются налогоплательщиками для обоснования применения налоговой ставки 0 процентов одновременно с представлением налоговой декларации. Порядок определения суммы налога, относящейся к товарам (работам, услугам), имущественным правам, приобретенным для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых облагаются по налоговой ставке 0 процентов, устанавливается принятой налогоплательщиком учетной политикой для целей налогообложения.
    (в ред. Федерального закона от 22.07.2005 N 119-ФЗ)".

    Т.е. теперь необходимо вести раздельный учет НДС по закрепленному в учетной политике способу.

  18. Клерк
    Регистрация
    23.06.2005
    Сообщений
    142
    каким образом вы распишите раздельный учет в своей уч. политике?

  19. Клерк Аватар для Елена_М
    Регистрация
    07.11.2005
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,464
    Пока не знаю. Какую базу при разделе брали вы?

  20. Клерк
    Регистрация
    23.06.2005
    Сообщений
    142
    выручку от реализации (без НДС)

  21. Клерк Аватар для Елена_М
    Регистрация
    07.11.2005
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,464
    Цитата Сообщение от kondor
    выручку от реализации (без НДС)
    В этой выручке от реализации считали всю реализацию на экспорт - и подтвержденную и нет, или как?

  22. Клерк
    Регистрация
    23.06.2005
    Сообщений
    142
    общую выручку.
    неподтвержденность, в данном случае, как я думаю, значения не имеет, поскольку этот критерий используется для определения налоговой базыЮ но не выручки.

  23. Клерк Аватар для Елена_М
    Регистрация
    07.11.2005
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,464
    Некоторые суды рассматривали такой способ разделения не правильным, типа "он позволяет возместить входной НДС по товарам, экспорт которых не подтвержден документально, а это противоречит положениям действующего законодательства".

  24. Клерк
    Регистрация
    23.06.2005
    Сообщений
    142
    ну и как же мне быть, если в каком-то месяце у меня есть выручка (по 18%) и одна неподтвержденная эксп. сделка? весь НДС с общ-хоз. расходам принимать к вычету по общим основаниям?

  25. Клерк Аватар для Елена_М
    Регистрация
    07.11.2005
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,464
    Нет, я думаю, наоборот, они тут имеют в виду вот что: разделив по вашему принципу НДС, вы относящийся к неподтвержденному экспорту должны оставить на 19 счете, не возмещать в этом м-це, а подавать на возмещение только когда собран полный пакет. А в этом периоде (собрания пакета) считать НДС по косвенным расходам не относящимся к экспортной реализации прошлого. Хотя возможны варианты. Большинство судов все-таки в 2005-м были за самостоятельную разработку налогоплательщиком методики разделения, и все сомнения и противоречия трактовали в пользу их же.
    А вот как теперь быть?

  26. Клерк
    Регистрация
    23.06.2005
    Сообщений
    142
    сложно все это. я сделал так, как сделал. сие закрепил в учетной политике. а там, как бог пошлет

  27. Клерк Аватар для Елена_М
    Регистрация
    07.11.2005
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,464
    Удачи!
    Вот сейчас съездила в налоговую за очередным решением на возмещение экспортного НДС (за октябрь 2005) - возмещают все - т.е. НДС только по товарам, ничего не разделяла, "косвенные" (по услугам и пр.) возмещала в обычном порядке в декларации 18%. Так что все зависит от конкретной налоговой и местных указаний.

  28. Клерк
    Регистрация
    23.06.2005
    Сообщений
    142
    Цитата Сообщение от Елена_М
    Удачи!
    Вот сейчас съездила в налоговую за очередным решением на возмещение экспортного НДС (за октябрь 2005) - возмещают все - т.е. НДС только по товарам, ничего не разделяла, "косвенные" (по услугам и пр.) возмещала в обычном порядке в декларации 18%. Так что все зависит от конкретной налоговой и местных указаний.
    спасибо. и Вам удачи

  29. Бестия Аватар для Кисуля
    Регистрация
    26.05.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,225
    вопрос насущный, помогите, что изменилось с 2010 года в экспорте в Казахстан?
    и еще, можно ли документы и в договоре сразу прописать что НДС - 0% (в РФ товар подлежит ставке 18%)

  30. Бестия Аватар для Кисуля
    Регистрация
    26.05.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,225
    вот что написал клиент.. а я даже не знаю.. поскольку впервые столкнулась с экспортом
    Так как самовывоз исключён, то по соглашению между нашими странами,
    экспорт должен быть по нулевой ставке. Цена должна быть указана и
    выставлена в контракте без НДС.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)