тогда подпись курьера должна быть.... не, шатко, ИМХО
Вид для печати
тогда подпись курьера должна быть.... не, шатко, ИМХО
ну и что
будет и подпись :yes: ;)
Интересно... И кто энто из налоговиков будет маяться от "безделья", чтоб подавать в суд по поводу того, что в данном отчетном периоде организация показала в декларации начисление НДС в бюджет, вместо того, чтобы показать к уменьшению.Цитата:
Большая вероятность, что придется отстаивать это в суде.
И этого достаточно, ни разу проверяющие не "доскреблись".Цитата:
Книгу регистрации счетов-фактур и вписывать дату получению нужную вам.
Ученик, так речь и идет о зачете.
Если сумма показана к зачету (возмещению) - совсем не обязательно, что это фактическая переплата. Разве не так? :)
А я вот так и не услышала ответа на ситуацию:
Если за три месяца камералки так и не было (ну проспала налоговая) - значит ли это, что можно смело принимать заявленную сумму к зачету?
Ученик,Почему в частном?Цитата:
в ЧАСТНОМ случае
Чтобы в этом убедиться, лучше взять в ИФНС справку по расчету по налогам и сборам форма 39-1 и сверить со своим сальдо.Цитата:
А я вот так и не услышала ответа на ситуацию:
Если за три месяца камералки так и не было (ну проспала налоговая) - значит ли это, что можно смело принимать заявленную сумму к зачету?
ну ПОТАМУТА, что
Статья 176. Порядок возмещения налога
1. В случае если по итогам налогового периода сумма налоговых вычетов превышает общую сумму налога
а НЕ если вы ПЕРЕПЛАТИЛИ ...
подали учочненку на меньшее начисление (или тоже ждать РЕШЕНИЯ?)
уже получили решение по предыдущей камералке ...
отсудили в суде ...
или ИСЧО чего :)
Так вам же уже ответили вполне развернуто в п. 31. Если Вы подаете декларацию с возмещением, то это автоматически влечет камеральную проверку. У нас без подписи инспектора на вводе ее даже не примут. В налоговой не всегда сразу выдадут требование о предоставлении документов, но мы уже наученные горьким опытом все готовим заранее. Мы решили, что у нас будет положительное решение и не платим НДС. Просто так выложить больше милллиона при сумме возмещения больше 3-х миллионов, нас извините жаба задушит.Цитата:
А я вот так и не услышала ответа на ситуацию:
Если за три месяца камералки так и не было (ну проспала налоговая) - значит ли это, что можно смело принимать заявленную сумму к зачету?
Возможно. Только у меня февраль зачетный, а сейчас, извините, июнь :yes: Никаких движений от налоговой нет.Цитата:
Если Вы подаете декларацию с возмещением, то это автоматически влечет камеральную проверку.
Мы по Такскому сдаем. Никакая подпись не нужна.Цитата:
У нас без подписи инспектора на вводе ее даже не примут
Ученик,прежде чем возмущаться, посмотрели бы, что я изначально и веду речь только про ст. 176, когда в декларации заявленна сумма к возмещению. (как и был поставлен вопрос в посте # 1).Цитата:
мое недовольство вызвало
Предложенные Вами ситуациив принципе не рассматривались, т.к. эти вопросы регулируются ст. 78 НК.Цитата:
подали учочненку на меньшее начисление и т.д.
Читайте вопросы внимательней.
Мы тоже как-то сидели ждали, потом выяснилось, что требования где-то затерялись и мы сами виноваты, что не забрали их сами. А узнали мы это только на комиссии по НДС, письмо с вызовом на которую пришло за 2 дня.Цитата:
Возможно. Только у меня февраль зачетный, а сейчас, извините, июнь Никаких движений от налоговой нет.
.Цитата:
Цитата:
Пример 2:
в январе НДС к уплате, но есть входящее сальлдо (дебетовое) с прошлых лет.
Имею ли я право не платить налог за январь?
В этом случае, точно можно не платить.
этот ответ НЕ заметил ... :(Цитата:
Цитата:
Цитата:
Пример 2:
в январе НДС к уплате, но есть входящее сальлдо (дебетовое) с прошлых лет.
Имею ли я право не платить налог за январь?
В этом случае, точно можно не платить.
.
А наша история по НДС с 01.01.07 оказывается не закончилась, продолжается.... Прихожу сегодня в ИФНС с письмом о получении справки 39-1, прошу посмотреть НДС. Мне сообщают задолженность :wow: При этом говорят, что решение от 28.05.07 о зачете НДС за январь 2007г. имеется, но программа совершенно новая версия и что делать они не знают, в справке будет стоять задолженность и пени. Зам.руководителя ИФНС разговаривать не может, т.к. у них комиссия. Отдел по урегулированию задолженностей - инкассо не выставим, но как перенести сумму и кто это делает не знаем. И т.д. и т.п. Только один человек посоветовал написать "глупое" письмо в свободной форме "Просим перебросить сумму... с КБК (НДС) на КБК (налог)....." Ну а КБК будет одним и тем же.
Короче, издеваются как хотят. Посмотрим что будет дальше.
Кошмар какой-то,dao!
Вы не из Москвы часом? Какая налоговая, если да?
И как выходить из этой ситуации?
Нет не из Москвы, г. Красноярск. ИФНС Октябрьского района по г. Красноярску.
Нарисовала это "глупое" письмо, завтра отвезу в налоговую. Директор сказал, что платить эту недоимку пока не будем, для проводящего тендера это не очень существенно. Ну а далее посмотрим на ответ налоговой. В отделе камеральных проверок любезно сообщили, что мы оказывается не одни с подобной проблемой.Цитата:
И как выходить из этой ситуации?
У нас за февраль - к вычету, за март - к уплате, за апрель - к вычету, за май - к уплате. Мы ничего не стали платить, ждали камеральную проверку. По поводу таких "качелей" сегодня были вызваны вместе с директором в налоговую инспекцию.
Даже не стали спрашивать почему, отчего, а просто коротко и ясно сказали: придерживайте вычеты на 19 счете. Вычеты - это право, а не обязанность, когда будет НДС к уплате - еще часть вычетов с 19 снимите, и так все время. Если будете придерживаться такой политики - мы вас больше вызывать не будем, и инкассовое вам выставлять не будем (а в руках у нее были требования неподписанные на уплату НДС). А за прошедшие периоды с начала 2007 года в соответствии с вышесказанным уточненные декларации подайте срочно, уберите свои миллионы по стр. 050.
На вопрос, а где нормативный документ, уважаемые, получили ответ - это вам НАША устная рекомендация.
Вот это да....:hmm:
Оксана, что за налоговая раздает такие "устные" рекомендации???
Страна должна знать своих "героев"
Согласна про диктофон :yes: на все подобные встречи надо ходить с диктофоном.
Прочитала весь пост. Правильно ли я сделала вывод, что если сумма к возмещению была накоплена за периоды до 2007 года, а с 2007 года НДС пошел к уплате, то можем его не платить... пока не исчерпаем свои "запасы" из прошлых периодов (конкретно накоплено за 2006 год, за 1,2,3 кварталы, а с 4 кв 06 к уплате)? Письма отнести в наложку о том, что просим зачесть в счет буд платежей к декларациям за 4 кв 06 и 1 кв 07 г? или не стоит?
Хороший совет. Делали мы это уже, ранее. У нас в г. Красноярске энто бездейственно. Так и хочется сказать "бесполезный номер".Цитата:
жалоба в вышестоящую на бездействие,
А действия они всётаки производят. Была сегодня в налоговой. Письмо принято к работе, действия произведены в компьютере, но по сроку до 25.06.07, т.е. в расчетах будут участвовать только после 25-го числа, после подписания вновь камерального отдела. Но самое интересное заключается в том, что опер день пересчитывается в ИФНС один раз в 10-14 дней. И действуют сотрудники ИФНС в рамках законодательства. И получается, что все размазывается по времени.
Мне вообще сегодня сказали "мы только январь вводим!А Вы хотите, чтобы Вам сейчас вычет по сентябрю предоставили!".... Бардак... а для нас сумма ощутимая - целый год ждать что ли?.... :wow:
Уважаемые клерки! Помогите советом или откройте мне глаза на следующую ситуацию! В ноябре 2007г. подала уточнёнку за сентябрь 2004г. В декабре мне прислали требование о предоставлении документов для камеральной проверки за этот период в связи с тем, что НДС за сентябрь 2004г. идёт к возмещению. Поскольку с января 2007г. это требование соотвествует НК, то какое отношение имеет к 2004г.? Как мне объяснила инспектор требование вызвано тем, что я подала уточнёнку в этом году и не важно за какой период. Меня берут сомнения права ли налоговая?
Права. Подали уточненку, имеют право проверить. Даже если бы не было налога к возмещению.
Над.К, а разве право проверки не безусловно?
Ну за исключением истечения срока проверки.
Для камеральной проверки четко установлен срокЕсли бы не подавали уточненку, камералить 2004 год уже никак не могут.Цитата:
в течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации (расчета)
в 2 квартале заявили сумму к зачету, далее НДС сдавали помесячно и всегда к уплате, но в связи с ошибкой испектора сумму к зачету поставили только вчера.
Если дадут требование о камеркалке можно ли сослаться на НК что 3 мес. уже истекло для камералки + сумму к зачету зачесть в счет недоплаты НДС за июль
?
Поясните, плиз!
Вот то самое Решение после камералки налоговики выносят для себя лично, или обязаны еще выслать в адрес конторы ?? А то смотрю, кому высылают подтверждение декларации к зачету, а кому и нет... :o
И нормативку какую на этот счет.. :yes: (кроме 88 ст...)
Itymuf
после проверки декларации налоговики выносит либо решение о возмещение (7 дней рабочих) либо акт о нарушениях (10 дней рабочих). и то, и другое они вручают лично представителю фирмы либо отправляют по почте. это обязательно. посмотрите ст. 88, 176, 100, 101 НК РФ. и удачи!