А... если в учетной политике не закрепить, у работников вдруг исчезнет право покупать? ;)
ИМХО, УП не может быть "главнее" ГК ;)
Вид для печати
Насколько я знаю, это так, и именно поэтому не хочу беспроцентный займ с ним. Где-то в инете читала много комментариев на эту тему. Если опять встречу, дам ссылку. :type:Цитата:
учредителем (насчет % это, по-моему правильно: беспроцентный дог. может быть с учредит, если у него более 50% вклада)
То же самое мне и объясняли бухгалтер и налоговый инспектор (не на проверке, он просто друг). :yes:Цитата:
Если ген. дир. -учредитель, то з/пл ему может не начисляться, т. к. он может получать не з/пл, а дивиденты.
Не знаю. Эти ведь деньги ему тут же возвращаются. У нас ведь прибыли не возникает. Хотя стоит, конечно же, уточнить. :hmm:Цитата:
Без договора - это безвозмездно полученные деньги, т.е. прибыль. Надо платить налог на прибыль.
Дайте обязательно, желательно чтобы там были ссылки за законодательство. Потому что этом инете пишут, что это не так ;)Цитата:
Насколько я знаю, это так, и именно поэтому не хочу беспроцентный займ с ним. Где-то в инете читала много комментариев на эту тему. Если опять встречу, дам ссылку
Просто друг друг много чего наболтать можно.Цитата:
То же самое мне и объясняли бухгалтер и налоговый инспектор (не на проверке, он просто друг).
Если отдаются, то и утонять нечего. Нет никакой безвозмездности. Просто неправильно оформление и отражение операций в учете.Цитата:
Эти ведь деньги ему тут же возвращаются. У нас ведь прибыли не возникает. Хотя стоит, конечно же, уточнить.
Так кто же все-таки выдавал? Вы или директор? :) Если директор, то ничего переделывать не нужно - он выдал, приложил платежную ведомость к авансовому отчету, Вы вернули перерасход при появлении денег... Если выдавали Вы, то деньги сначала должны появиться в кассе, а тут уж без договора займа не обойтись...
Я прошу прощения, у меня еще один глупый вопрос. :o Никак не можем выделить деньги на покупку ККТ. Если мы будем принимать у людей деньги без чека, только ПКО выдавать, то что? Лучше не надо так делать, да? :o
Никак не могу понять- выдали з/п, кредитовав 71 счет -ну предположим- не слыхала, спорить не буду. Д 70 К 71. Какой авансовый отчет приложить- с расходом на з/п? Новедь кассовая книга-это одно, авансовые отчеты-другое. Или копию прикладывать?
Как через кассу можно через пару месяцев погасить? Д71 К 50? А откуда на сч 50 возьмутся деньги? Сняли с расчетного счета?
Вообще-тонкий момент, в распоряжении Центробанка пресловутом о кассовой дисциплине такой вариант не нашла.
Хотя мне трудно понять- о чем идут споры. Вообще-настолько частый момент пополнение оборотных средств. Взять заЕм по приходнику, выдать з/п по расходнику. приложить ведомость. Выдать всем, в том числе и гендиру. А потом появятся деньги-погашать заем.
Ну работы на 5 минут и ни скакой стороны не придраться.
ИМХО