Над. К., большое спасибо!
Над. К., большое спасибо!
спасибо:yes:
Скажите, а нас в ФСС сильно накажут завтра, если я вместо уведомления о применении УСН, приложу копию Заявления о переходе на Усно? Вчера полдня ссорилась с клиентом, ему обьяснила, что характер заявительный, а не разрешительный (черпала с форума, спасибо Вам), а вот в ФСС наверное не получится такое, да? И уведомление налоговая по почте не прислала, хотя кичились, что не надо тут ходить, все Вам по почте отправим... И еще 4ФСС нужно нулевую сдать?? В смысле, такое бывает? Или просто письмо пишут, что работник 1 директор, но зп ему не начислялась и не выплачивалась?
Над. К., большое спасибо!!!
не поменялась?Цитата:
Расчетная ведомость по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам. Форма КНД-1151058 (Приказ Минфина России от 24.03.2005 N 48н) – срок сдачи 21 апреля.
ООО УСН
Скажите, а статистику ПМ надо сдавать? Или она сдается раз в год? :(
А зачем его вообще туда прикладывать? Или ФСС не извещали о своей упрощенке вовсе? Боюсь им будет заявления мало. Доказать конечно можно будет, только кучу времени и сил потратите.Цитата:
если я вместо уведомления о применении УСН, приложу копию Заявления о переходе на Усно?
Пустые 4-ФСС сдавать обязательно. Штраф 1000 рублей за первую несдачу, а потом 5000.
Уведомление все-таки стоит получить.
Алёнка-бух, если бы поменялось, там было бы об этом написано :)
А Вы попали в выборку статистики? Вас об этом известили?Цитата:
Скажите, а статистику ПМ надо сдавать?
[QUOTE=Над.К;51550543]А зачем его вообще туда прикладывать? Или ФСС не извещали о своей упрощенке вовсе? Боюсь им будет заявления мало. Доказать конечно можно будет, только кучу времени и сил потратите.
Конечно, извещали, упаси Боже!!Просто везде написано, что уведомление нужно прикладывать..вот я и задумалась...:o
Пустые 4-ФСС сдавать обязательно. Штраф 1000 рублей за первую несдачу, а потом 5000.
Спасибо, очень важно было!!!
Уведомление все-таки стоит получить.
А прийти и сказать, что сами мы явились, отдайте, пожаалуйста!!!?? Один раз через месяц ходили, они сказали: Сказано же, по почте отправим!!
Вероятно, сейчас тоже буду послана....туда же...:(
Где написано? Я вот никогда в жизни такого не писала, потому что сама никогда не прикладывала. Все нужные документы по этому поводу у ФСС есть в деле. Не вижу повода тратить бумагу.Цитата:
Просто везде написано, что уведомление нужно прикладывать.
Никогда нам по почте его не присылали. Всегда получали сами. А если пошлют, я бы жалобу накатала.Цитата:
Вероятно, сейчас тоже буду послана...
Что Вы можете сдавать ежеквартально в Пенсионный фонд?Цитата:
Ведь каждый квартал сдаем.
Скажите пожалуйста, работник устроился в начале января и ему первая з/пл. выплачена в феврале, следующие в марте и в апреле соответственно. Как отражается это в Расчёте авансовых платежей по взносам на ОПС? Нужно брать в расчёт только выплату в феврале и марте? Ведь апрель уже второй квартал. Или я ошибаюсь?
Расчет заполняется по методу начисления. Начислено за январь, значит и показываете в январе. И т.д. Выплата тут не причем
По поводу нулевой фирмы на УСН, сдавать как раньше пустые все формы или единой декларацией можно пользоваться?
Мнения расходятся.
Декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам. Форма КНД-1151065 (Приказ Минфина РФ от 27.02.2006 N 30н) Сдается в налоговую инспекцию. Копия декларации с отметкой налоговой инспекции предоставляется в Пенсионный фонд. Срок предоставления копии законом не установлен.
Вот копию эту надо сдавать в этом квартале?
Получается из исходного материала данной темы - Расчет авансовых платежей по страховым взносам на ОПС и форму ПМ сдавать не надо?
Странно, раньше (в 2007 г.) про все эти формы было написано (в случае с ПМ со ссылками на выборку)....
Про Расчет авансовых платежей по страховым взносам на ОПС приношу свои извенения не разглядел
Аноним, декларация сдается по итогам года. В течение года сдаются расчеты по авансовым платежам, копии которых в ПФ не предоставляются
Спасибо Над.К теперь понятно!
А в форме 4-фсс как заполнить таб.5 во II разделе? Не очень ясно написано в порядке заполнения этой формы. Если можно, на примере поясните пожалуйста... Заранее благодарю!
А у Вас что, есть какие-то расходы по соц.страху? И что именно не понятно?
Нет, расходов нет, только ежемесячные взносы на страхование от НС и ПЗ. Я ИП с наёмными работниками, первый раз сдаю отчётность.
Значит таблицу 5 вообще не заполняете
Спасибо.
в 050 КБК можно вообще не писать
Можно ничего не заполнять.
Можно часть диклорации заполнить на компе, потом распечатоть и при необходимости оставшеесе заполнить ручкой?
Значит мне 3 и 4 графу на 3 странице совсем пустыми оставлять(все ячейки)?Цитата:
ИП УСН 6% зарегистрировался в середине января2008.
Доход за это время не получал, соответственно налог платить не буду.
можноЦитата:
Можно часть диклорации заполнить на компе, потом распечатоть и при необходимости оставшеесе заполнить ручкой?
даЦитата:
Значит мне 3 и 4 графу на 3 странице совсем пустыми оставлять(все ячейки)?
У меня такой вопрос. Решила заплатить фиксированный платеж в конце года, поскольку его сумма еще не установлена. Объясните мне, пожалуйста, раз вычитать нечего, то
в графе 110 пишем 0?
в графе 120 пишем 0?
в графе 130 пишем 6% от суммы полученных доходов?
и в графе 140 тоже ноль? правильно?
Нули не пишутся, ставятся прочерки
Помогите разобраться, пожалуйста.
Мы ООО на УСН, 15%.
С середины декабря 2007 г. приняли на работу сотрудника, начислили ему зп за эти пол месяца, но выдали в феврале 2008.
В годовой деаларации по страховым взносам за 2007г написали страховые суммы исходя из этой невыплаченной зп.
Надо ли сейчас, в квартальной декларации за 2008 г, опять учитывать эти взносы в ПФ, которые уже выдали февралем 2008 г??
Где вы их в декларации написали? У вас УСН15. Страховые суммы учитываются в КДиР как расходы в том периоде, когда выполнены два условия: взносы начислены и перечислены.Цитата:
В годовой деаларации по страховым взносам за 2007г написали страховые суммы исходя из этой невыплаченной зп.
выдали кому? Может быть вы с з/пл путаете?Цитата:
опять учитывать эти взносы в ПФ, которые уже выдали февралем 2008 г?
в разделах "Сумма платежей по страховым взносам, подлежащая уплате за расчетный период (руб.):" и далее с расшифровкой по месяцам
про КДиР понятно, а вот в декларацию надо вписывать суммы которые фактически уплачены, или которые подлежат оплате?
Да конечно, перепутал, в феврале 2008 выдали зп за декабрь 2007, и тогда же перечислили страховые взносы. так вот эти взносы надо учитывать в годовой декларации за 2007 год?