×
Страница 3 из 22 ПерваяПервая 123456713 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 644
  1. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    Аноним, декларация сдается по итогам года. В течение года сдаются расчеты по авансовым платежам, копии которых в ПФ не предоставляются

  2. Наталия УСН
    Гость

    Помогите форма 4-ФСС

    Спасибо Над.К теперь понятно!
    А в форме 4-фсс как заполнить таб.5 во II разделе? Не очень ясно написано в порядке заполнения этой формы. Если можно, на примере поясните пожалуйста... Заранее благодарю!

  3. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    А у Вас что, есть какие-то расходы по соц.страху? И что именно не понятно?

  4. Наталия УСН
    Гость

    Информация

    Нет, расходов нет, только ежемесячные взносы на страхование от НС и ПЗ. Я ИП с наёмными работниками, первый раз сдаю отчётность.

  5. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    Значит таблицу 5 вообще не заполняете

  6. Наталия УСН
    Гость
    Спасибо.

  7. Manjushri
    Гость
    Цитата Сообщение от Поля Посмотреть сообщение
    1) ничего

    6)18210501010011000110
    Сдаю пустую декларацию, так как деятельность еще не началась.
    Можно небольшое уточнение? КБК в полях 010 и 040 и ОКАТО в 020 и 050 должны быть одинаковыми?

  8. Manjushri
    Гость
    Цитата Сообщение от Manjushri Посмотреть сообщение
    Сдаю пустую декларацию, так как деятельность еще не началась.
    Можно небольшое уточнение? КБК в полях 010 и 040 и ОКАТО в 020 и 050 должны быть одинаковыми?
    Я ИП без работников, зарегистрировался в феврале 2008, деятельности пока нет

  9. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    в 050 КБК можно вообще не писать

  10. Клерк
    Регистрация
    03.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    в 050 КБК можно вообще не писать
    То есть поля 040 и 050 можно оставить пустыми? или все-таки прочерк, как в 030 и 060? Заранее спасибо.

  11. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    Можно ничего не заполнять.

  12. Клерк
    Регистрация
    08.01.2008
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    150
    Можно часть диклорации заполнить на компе, потом распечатоть и при необходимости оставшеесе заполнить ручкой?

  13. Клерк
    Регистрация
    08.01.2008
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    150
    ИП УСН 6% зарегистрировался в середине января2008.
    Доход за это время не получал, соответственно налог платить не буду.
    Значит мне 3 и 4 графу на 3 странице совсем пустыми оставлять(все ячейки)?

  14. Довольная , как слон Аватар для Марфик
    Регистрация
    19.11.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,912
    Можно часть диклорации заполнить на компе, потом распечатоть и при необходимости оставшеесе заполнить ручкой?
    можно
    Значит мне 3 и 4 графу на 3 странице совсем пустыми оставлять(все ячейки)?
    да
    Мало знать себе цену, надо еще пользоваться спросом



  15. Аноним
    Гость
    У меня такой вопрос. Решила заплатить фиксированный платеж в конце года, поскольку его сумма еще не установлена. Объясните мне, пожалуйста, раз вычитать нечего, то

    в графе 110 пишем 0?
    в графе 120 пишем 0?
    в графе 130 пишем 6% от суммы полученных доходов?
    и в графе 140 тоже ноль? правильно?

  16. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    Нули не пишутся, ставятся прочерки

  17. Клерк
    Регистрация
    23.09.2007
    Сообщений
    103
    Помогите разобраться, пожалуйста.
    Мы ООО на УСН, 15%.
    С середины декабря 2007 г. приняли на работу сотрудника, начислили ему зп за эти пол месяца, но выдали в феврале 2008.
    В годовой деаларации по страховым взносам за 2007г написали страховые суммы исходя из этой невыплаченной зп.
    Надо ли сейчас, в квартальной декларации за 2008 г, опять учитывать эти взносы в ПФ, которые уже выдали февралем 2008 г??

  18. лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    В годовой деаларации по страховым взносам за 2007г написали страховые суммы исходя из этой невыплаченной зп.
    Где вы их в декларации написали? У вас УСН15. Страховые суммы учитываются в КДиР как расходы в том периоде, когда выполнены два условия: взносы начислены и перечислены.
    опять учитывать эти взносы в ПФ, которые уже выдали февралем 2008 г?
    выдали кому? Может быть вы с з/пл путаете?

  19. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Нули не пишутся, ставятся прочерки
    А я раньше нули ставила....значит, сейчас будем ставить прочерки, спасибо!
    А остальное- верно?

  20. Клерк
    Регистрация
    23.09.2007
    Сообщений
    103
    Цитата Сообщение от Искорка Посмотреть сообщение
    Где вы их в декларации написали? У вас УСН15. Страховые суммы учитываются в КДиР как расходы в том периоде, когда выполнены два условия: взносы начислены и перечислены.выдали кому? Может быть вы с з/пл путаете?
    в разделах "Сумма платежей по страховым взносам, подлежащая уплате за расчетный период (руб.):" и далее с расшифровкой по месяцам

    про КДиР понятно, а вот в декларацию надо вписывать суммы которые фактически уплачены, или которые подлежат оплате?

    Да конечно, перепутал, в феврале 2008 выдали зп за декабрь 2007, и тогда же перечислили страховые взносы. так вот эти взносы надо учитывать в годовой декларации за 2007 год?

  21. лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    в разделах "Сумма платежей по страховым взносам, подлежащая уплате за расчетный период (руб.):" и далее с расшифровкой по месяцам
    Wallstreet, простите, проглядела что это по ОПС декларация.
    в декларацию надо вписывать суммы которые фактически уплачены, или которые подлежат оплате?
    Вписываются суммы начисленные за 2007г и уплаченные в срок до 15 января 2008г.

  22. Клерк
    Регистрация
    23.09.2007
    Сообщений
    103
    Цитата Сообщение от Искорка Посмотреть сообщение
    Wallstreet, простите, проглядела что это по ОПС декларация.
    Вписываются суммы начисленные за 2007г и уплаченные в срок до 15 января 2008г.
    агааа, то есть если они уплачены после 15 января - в декларацию за 2007 год не идут, и переносятся на 2008 год?

    а с 2-НДФЛ как быть, тоже самое, за год сдавать нулевую? если зп была выдана в феврале 2008?

  23. Клерк Аватар для dergach_svetlana
    Регистрация
    04.02.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    110
    Простите, снова я со своими странными вопросами , распечатала 4-ФСС, там если все по нулям (у нас УСН на 15%ООО), то мне просто на каждой страничке ставить прочерки как в декларации? Или нули? И ставить на каждой страничке во всех колоночках или только в итогах
    Не по теме: Над.К.: уведомление мне так и не дали, я написала жалобу

  24. Клерк
    Регистрация
    01.04.2008
    Сообщений
    11
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Аноним, декларация сдается по итогам года. В течение года сдаются расчеты по авансовым платежам, копии которых в ПФ не предоставляются
    Наш ПФ требует ежеквартальные копии расчетов. Мало того, в этом году обязали все предпринимателей сдавать ПФ декларацию по электронке.Сдала, получила писульку, что декларация сдана надлежащим образом. Принесла ее в пенсионку, а они попросили все равно эту бумажку к копии декларации прикрепить. Прикрепила, только откуда они знают, что я именно такую декларацию сдала. Визы то с налоговой там нет.

  25. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    А послать лесом не пробовали? Санкций-то применить никаких не могут. Наши тоже периодически хотят квартальные, но не получают

  26. Клерк
    Регистрация
    04.07.2007
    Сообщений
    322
    Подскажите по заполнению декларации УСН, пожалуйста.
    ООО 15%, зарегистрировались и начали деятельность в 4 квартале 2007 года. По итогам года вышли на минимальный налог. Теперь в декларации за 1 квартал на 3 листе в графе 030 (Сумма разницы между суммой уплаченного минимального и суммой исчисленного в общем порядке за предыдущий налоговый период) надо эту самую сумму писать?
    Ведь, по идее, раз у нас по итогам года был уплачен (и начислен) только минимальный налог, а по другим КБК мы не платили, то у нас и нет никакой переплаты, соответственно, декларации этого года мы начилаем заполнять как бы "с чистого листа", правильно?

  27. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    надо эту самую сумму писать?
    Нет. Эту сумму Вы можете написать в годовой декларации.
    а по другим КБК мы не платили
    А где Вы видите там слова "уплаченного"? Там написано "исчисленного". Ну вот и посмотрите, какая у Вас сумма исчисленого 15% налога в годовой декларации. И разницу между этой суммой и суммой минимального налога сможете учесть в годовой декларации

  28. Клерк
    Регистрация
    04.07.2007
    Сообщений
    322
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    И разницу...сможете учесть в годовой декларации
    Т.е. в той, которая будет заполняться в начале следующего года по итогам 2008?
    А пока в квартальных декларациях я ставлю в этой графе прочерки, да?

  29. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    Т.е. в той, которая будет заполняться в начале следующего года по итогам 2008?
    Да
    А пока в квартальных декларациях я ставлю в этой графе прочерки, да?
    Да

  30. Клерк
    Регистрация
    04.07.2007
    Сообщений
    322
    Над.К., большое спасибо
    Первый год отчетность на ООО, хочется поменьше набить шишек

Страница 3 из 22 ПерваяПервая 123456713 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы